1、企业缴纳社保费用时做如下分录,
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分),
其他应收(付)款—社会保险费(个人部分),
贷:银行存款/现金。
2、计提社保时分录为,
借:管理费用—社会保险费(单位部分),
贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。
3、发放工资时,
借:应付职工薪酬—工资(应发数),
贷:其他应收(付)款—社会保险费(个人部分),
银行存款/现金 (实发数)。

您好,计提工资、社保,发放工资缴纳社保的分录怎么写?
计提工资,发放工资,计提社保,发放社保,缴纳个税的分录合并在一起怎么做?
计提发放工资,缴纳社保会计分录怎么做
计提工资社保,发放,缴纳社保分录怎么做,代入数字说明一下
当月发放上月工资,当月缴纳当月社保,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录怎么做?
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
工资还要计提吗
公司工资也要计提的
计提工资的是税前的数吗?
是的, 计提的是应发工资,也是税前数
社保为什么不计提个人部分
因为个人部分是由自已承担的