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某企业为增值税一般纳税人,2023 年10月 生产经营业务如下: 5日,销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额500 000元,同时收取包装、装卸费等5650元,发票一并转交该商场。 6日,销售乙产品给一小规模纳税人,开具普通发票,金额为39 550元。 该企业当月销售甲产品应确认的增值税销项税额为 __ 元。 2、该企业当月销售乙产品应确认的增值税销项税额为 __ 元

2023-10-27 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-27 22:20

您好 该企业当月销售甲产品应确认的增值税销项税额为 50000*13%+5650/(1+13%)*13%=7150元。 2、该企业当月销售乙产品应确认的增值税销项税额为 39550/(1+13%)*13%=4550元

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您好 该企业当月销售甲产品应确认的增值税销项税额为 50000*13%+5650/(1+13%)*13%=7150元。 2、该企业当月销售乙产品应确认的增值税销项税额为 39550/(1+13%)*13%=4550元
2023-10-27
你好 销售甲产品的销项税额=80万*13% 销售乙产品的销项税额=29万/(1%2B13%)*13%
2021-06-22
你好,该企业此业务应确认的应税销售额=200000%2B113000/1.13
2022-11-04
同学你好,答案正在整理中,请稍等
2022-11-07
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