您好,比如本月快递费5000 借:管理费用等-快递费 5000 贷:银行5000-800 应收账款 800 本来应收有800挂着,这样平了

老师 我们的商品之前买进来是500元 不加工 现在卖出去是800元 但是给客户送货上门 支付了运费90元 这个90元是我们付给司机的 我怎么做帐呢 老板说把这个运费也算到货的成本里面去 怎么做分录
老师好,请问下面这个情况该怎么写分录?这个是我今天工作中实际发生的问题: 甲是我们公司客户,乙是我们公司供应商,我收取了甲3000元押金,让乙直接去给甲装了一台机器.装好后,甲反悔又说不要了,乙又去把机器拆了..我就要退还甲押金2800,扣下200是支付给乙的拆机费 在我收取甲押金的时候,分录是: 借 银行存款3000 贷 其他应付款 3000 那么在退还甲2800的时候分录怎么写呢?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师好,请问我们销售商品给客户,请司机送货到客户那里,运费由我们支付。由于司机在运输过程中不小心将100㎏(价值800元左右)商品弄坏,客户实收时扣除这部分,由司机赔偿给我们,我们在支付运费时,扣除司机运费800元。请问分别怎么写分录?
现在代运营店铺的公司应该开什么具体类目的发票
国内电商,想测算单价在29.9-99.9产品的定价倍率,应该如何计算,通过售价如何计算该品是否盈利与亏损,如何控制盈亏平衡点
老师好,请问营业执照年检,填了工商年报后还需要进行其他事项吗
外贸电商,内账财务系统,科目设置的规则主要考虑哪些因素?
银行返点,公司收到钱,也收到对方开进的发票,这个票怎么入账?做其他收入还是做费用呀?还是都不对?
老师,刚拿到房产证,请问房产税怎么计算?按房产证面积还是按租金,我们公司是做商城的
您好,老师,请教一下,如果员工向公司提出内部改善,公司鼓励员工提出改善提案,奖励员工1件改善50元,请问需要交纳个税吗?
在租的厂房里建了小房子作为办公室,搭建的这个小房子作为固定资产还是装修费摊销
老师,请问一下,去年的社保个人费用少计提了2块钱,导致银行存款多付两块钱,这个账要怎么调整
老师,做工商年报,怎么取社保的基数?
老师好,比如我们这批货应收账款是60000万元。那么分录:借应收帐款6万,贷主营业务收入
您好,是的, 借应收帐款60000,贷主营业务收入60000/1.13 销项税 60000/1.13 *13% 收客户钱 借:银行 60000-800 贷:应收账款60000- 800 借:管理费用等-快递费 5000 贷:银行5000-800 应收账款 800