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根据个人独资企业法律制度的规定,下列关于个人独资企业营业转让的表述中,正确的有( )。 A.个人独资企业因转让或者继承致使投资人变化的,个人独资企业可以向登记机关申请变更登记 B.债权转让的,应经过债务人的同意 C.债务承担的,应当得到转让人的债权人的同意,才能产生转让的效力 D.个人独资企业的营业转让,是指投资者将个人独资企业的整体或部分出让给第三人经营的行为 E.个人独资企业作为遗产,只能是营业的概括继承 正确答案 : A,C,E 【知识点】个人独资企业营业转让的法律效果 营业转让,以下是老师的解析,太深奥看不懂,能直白点解释吗?转让后兜底的还是原来成立个独的那人吗? 个人独资企业的营业转让,是指投资者将个人独资企业的整体或部分出让给第三人经营的行为 老师,什么叫营业转让?
A.股息、红利等权益性投资所得,按被投资企业所在地 B.特许权使用费所得,按负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地 C.动产转让所得,按转让动产的企业或者机构、场所所在地 D.不动产转让所得,按不动产所在地 【答案】A 老师这个被投资企业所在地,不是权益性投资?
根据个人独资企业法律制度的规定,下列关于个人独资企业营业转让的表述中,正确的有( )。 A.个人独资企业因转让或者继承致使投资人变化的,个人独资企业可以向登记机关申请变更登记 B.债权转让的,应经过债务人的同意 C.债务承担的,应当得到转让人的债权人的同意,才能产生转让的效力 D.个人独资企业的营业转让,是指投资者将个人独资企业的整体或部分出让给第三人经营的行为 E.个人独资企业作为遗产,只能是营业的概括继承 正确答案 : A,C,E 【知识点】个人独资企业营业转让的法律效果 答案解析 : 选项D:个人独资企业的营业转让,是指投资者将个人独资企业整体出让给第三人经营的行为。 问题:D选项,个人独资营业转让为什么不能部份转让而是整体转让呢?
个人独资企业转让权益性投资,为什么不是财产转让所得,而是经营所得
请问老师,转让财产所得中的权益性投资资产转让。与股息红利投资所得有什么区别呢?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
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在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
解答呢老师。。。。
您好,稍等哈,刚才一个题卡了,现在在写信息
辛苦了老师
您好,因为个独企业有经营实体,全部收入要并入经营收入中。 《财政部、国家税务总局关于印发〈关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知》(财税[2000]91号)第四条规定,个人独资企业和合伙企业每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,作为投资者个人的生产经营所得,比照个人所得税法的“个体工商户的生产经营所得”应税项目,适用5%~35%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税。 前款所称收入总额,是指企业从事生产经营以及与生产经营有关的活动所取得的各项收入,包括商品(产品)销售收入、营运收入、劳务服务收入、工程价款收入、财产出租或转让收入、利息收入、其他业务收入和营业外收入。 因此,合伙企业、个人独资企业转让股权收入,属于财产转让收入,应计入合伙企业和个人独资企业的收入总额,相关股权成本可按规定扣除。对于该股权转让所得,投资人(合伙人)应比照“个体工商户的生产经营所得”应税项目,适用5%~35%的五级超额累进税率,计缴个人所得税。
老师,这个意思就是,个人独资企业取得的所有所得,都按照经营所得算吗
您好,是的,您看他的收入总额是包含了各种
谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!