你好,不需要集体坏账的,到时钱收到了哪里呀,银行存款?

老师!我们建筑公司欠工程公司50万,工程公司欠建筑公司法人190万,我们签了三方协议,工程公司还有190万的未收回的应收账款,我们抵账给了建筑公司法人,但是这样一来的话建筑公司还欠工程公司的50万往来款未处理,工程公司账户异常不能走账,我们现在应该怎么处理比较合理
老师好!我们是独资企业,这账上挂应收法人很多钱!让后未分配数也很大。那我能不能分红出去法人收,然后再走回公账平掉这个数呢?因为法人卡上实际没有那么多钱的。但是公司还有点钱!你看我这样操作可行吗!
请问公司准备注销,账上有许多应收应付,是之前代账公司凭票做账挂的,实际上这些钱都已经结清了的,但是很多都是老板私户或是现金转了的,我现在能不能直接两边对冲,不平的用库存现金给冲平啊
老师,就是我们公司账务处理,计提应收账款坏账准备,营业外支出就增加,因为没有信用减值损失科目,这是计提坏账准备,税法不认可我到时候汇算清缴调增企业所得税就可以了,但是我的账是可以计提坏账准备的哈,老师,因为应收账款没收到款,如果就一直放在应收账款,我们未分配利润实际是虚数,因为未分配利润数据来源于收入个支出,收都没收回钱,所以未分配利润是虚数,按照未分配利润来看分红,不符合真实,我不知道我理解对不对,老师
公司帐上有多年未回的应收账款,实际上是代理人同老板私人有往来未清,很可能已不欠我们钱了,这种应收账款要不要计提坏账?
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
很可能是代理人同老板有私账,问老板,他说先挂着,我们是用会计准则
好,先挂账就不用做处理的。
我想知道,不计提坏账可不可以
对呀,没有问题就不应该计题啊
不计提坏账,如果税务查账,也没有影响是吧
是的,没有影响的,不影响。
用企业会计准则,这种不计提坏账准备,审计会说吗
哦,不会的,因为你们这个本来就是隐瞒了收款。
没隐瞒收入呀,已确认收入, 增值税已交了
你好,隐瞒了收款不是收入
那是他个人收了钱。借其他应收款贷应收账款应该做这一个,然后个人需要还钱给你们。