内账是真实做账,非要调整,就是自欺欺人了

老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
老师你好,去年11️购入一批装潢用材料,入库价格是12万元,发票也收了12万,当时付款付了9万元,今年8月才知道未付的3万是多入库,多开了发票,所以导致应付账款还挂着3万,这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,我们大部分是先收货款再发货报关,先入的预收账款,这样月底预收账款也需汇率调整吗?
我理解错了么,要是这张票要做进12月的账里面然后1月15号申报,12月当月没有勾选,1月再勾选也可以吗
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
郭老师,社保基数,按本人上面度月平均工资作为基数,还有个60%-300%是什么意思
老师您好,业务员出差导致2025年12月的费用发票到次2026年一月才报销,那账务处理是根据实际报销时间做在了2026年,那这笔费用是不是可以正常算做2026年的成本费用税前正常扣除。
个体户可以跨省开票吗,未达起征点需要异地交税吗,劳务 类劳务发票可以给建筑单位开票吗
资产负债表中,专项应付款放在哪个科目里填?
老师,我公司是自然人股东独资,本月转了100万给自然人股东作为分红,还没有代扣代缴个税,我该怎么入账
请问,如果明年更改今年的销售发票普通发票,是不是在1月开一张红冲发票,再开具一张正确的发票,这样正负抵消就行。12月的收入不会影响,同时1月份也没有影响,小企业会计准则
地租电费都从公户走,但是提供不了发票,这个成本费用不抵扣,会不会涉及个人所得税的问题
对呀,都说不能调了,还是要调,调整的话怎么调啊老师,调的话存款都对不上流水了
不用支付的转入营业外收入
老师分录是借:管理费用-租金 5万 借营业外收入5万 贷:银行存款吗,但是我们老板一定要5万挂在应付款这边
借:管理费用-租金10万 贷:银行存款5,应付账款5万