内账是真实做账,非要调整,就是自欺欺人了

老师,我们把20万元借款给B公司,然后让B公司帮我们代付货款(跨行转账要扣手续费,B公司代为转账就不用手续费)当时分录凭证一借:其他应收-B公司,贷:银行;二:借:应付账款;贷:其他应付款B;现在老板说弄错了,那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金,余下10万元是代B公司支付的产品保证金,老师我应该怎么调整分录啊
例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
老师你好,去年11️购入一批装潢用材料,入库价格是12万元,发票也收了12万,当时付款付了9万元,今年8月才知道未付的3万是多入库,多开了发票,所以导致应付账款还挂着3万,这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
老师,进去一家新公司做内账,不知道老板私账的期初余额,他只告诉我发生额,我想这样做:借-库存现金 贷:其他应付款(老板);这样会影响出报表吗?如果影响了,把报表导出来,要把其他应付款(老板)调整到哪里?老板在别处有一家旧公司,那家卖的产品从新公司这里开发票了,内账该怎么记呀?成本也不在新公司
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
郭老师公司是自己买的厂房,然后装修购买的刷墙的漆,pvc管,这些都走在建工程吗,这个在建工程还用设置二级科目吗
请问账做出来应收账款是个负数,要修改吗?资产负债表可以是负数吗
老师您好,营业执照经营范围没有木质品采购销售,但是单位购买了一批木模板,对方公司说经营范围没有,不能给开这个票,这个是什么情况
返还党费如何做账?请问老师
老师25年的银行余额不对,今天才发现!漏记了2笔分录!请问现在该如何调整
老师您好,法人登陆个税APP,登陆时候密码忘记,点击找回密码,输入姓名身份证号后,点击下一步,显示当前信息验证未通过,请问是什么原因啊?
老师,你好 企业缴纳的环保税,在填写季报利润表时,环保税是不是需要填写在(教育费附加、矿产资源补偿费、排污费)这一栏呢,
老师,之前应付账款的金额已经调增了,那这个分录怎么做啊
请问有销售折扣减免的这部分,是不是可以从应收收入减出来,不用申报增值税收入?
老师,这个没法报怎么回事
对呀,都说不能调了,还是要调,调整的话怎么调啊老师,调的话存款都对不上流水了
不用支付的转入营业外收入
老师分录是借:管理费用-租金 5万 借营业外收入5万 贷:银行存款吗,但是我们老板一定要5万挂在应付款这边
借:管理费用-租金10万 贷:银行存款5,应付账款5万