是的,就是那样做的哈

老师,我12月份应交增值税是47250.32元,可加计抵减额是10670.19,缴纳增值税的会计分录: 借:应交税费-应交增值税 36580.13 应交税费-应交增值税-增值税加计抵减10670.19 贷:银行存款 36580.13 营业外收入-增值税加计抵减政策 10670.19 这样做对吗
老师,收到留抵退税款会计分录是 借银行存款2000 贷应交税费-应交增值税进项转出2000 借应交税费-应交增值税进项转出200 贷营业外收入2000 这分录对吗?
老师,您好: 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账,借:应交税费-增值税--减免税款 贷:营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税,借:应交税费--增值税(销项税额) 贷:应交税费--未交增值税 两个问题:第一,我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗;第二,我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
老师加计抵减优惠的税额会计分录是 借应交税金-已交税金 贷应交增值税-未交增值税 借应交增值税-未交增值税 贷营业外收入
老师,问下,那做完这个“借应交税费---应交增值税加计抵减10000,贷营业外收入10000“假如我12月想用掉这10000,我怎么分录呢?
老师,过年了,公司举办年会,摄影,奖杯,还有买的用于布置场地的支出,还有表演的服装,主持人的服装,买的水,水果,还有租赁的音响,大屏,请的化妆师,都挂福利费吗?有没有可以入办公费的。
老师,有个客户在抖音上团购的消费卷,是去年7月份的,已按无票报税了,现在又让开票,这种还能开吗
有限公司股权转让,转让方注册资本没缴纳,转让后对转让方还有影响吗
老师,打印机维修费是入办公费还是维修费呀
老师,你好。我们1月开了一些票税率不对,我们是开了3%的,刚税局说要开9%才对。现在要我们冲红再开更正申报。请问一下老师,开不对的票有2万元,更正的话要怎么更正
给个人开增值税普票,纳税识别号填什么?需要填吗
老师好,个税汇算清缴 是一定需要员工个人自己去个税APP上弄吗?
定制酒开进来的广告设计费,我们能用这个类目开给客户吗
老师,我把进项税额记到待抵扣里,和增值税申报表上的金额有关系吗
老师,请问一下,有两套帐的报销单是不是一份内帐,要复印一份在外账的呢