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老师,问下,那做完这个“借应交税费---应交增值税加计抵减10000,贷营业外收入10000“假如我12月想用掉这10000,我怎么分录呢?

2022-11-20 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-20 11:19

你好,直接 借 应交税费-未交增值税 10000 贷 应交税费---应交增值税加计抵减10000 就可以了。

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你好,直接 借 应交税费-未交增值税 10000 贷 应交税费---应交增值税加计抵减10000 就可以了。
2022-11-20
你好,你的加计抵减是体现在营业外收入里?
2024-04-07
是的,就是那样做的哈
2023-10-30
你好,学员,会计分录是借:应收账款:10000贷:主营业务收入10000 4月份开发票选择免税的
2022-03-24
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2024-04-07
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