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老师,我上个月报销的进项税没有抵扣,这个月抵扣了,冲减当期的管理费用可以吧?借 应交税费 进项30 贷管理费用 办公费30 这样可以吗?

2023-10-30 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-30 16:50

您好,管理费用最好借方为负数

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快账用户7352 追问 2023-10-30 16:54

老师,这个是对方给开的增票,之前不知道直接计入了管理费用,现在抵扣进项税。

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快账用户7352 追问 2023-10-30 16:54

需要先冲管理费用再抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-10-30 16:54

就是你按照我上面说的这么做就行

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您好,管理费用最好借方为负数
2023-10-30
之前加税合计做账了吗?如果是的话,可以借应交税费应交增值税进项,借管理费用负数
2023-10-31
同学你好 我可不可以先入账 把进项放在待抵扣进项那里 留着下个月在抵扣 比如 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷:应付账款 那如果可以 下个月 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项——是可以的;
2021-09-27
你好同学,你可以这样做的啊,这样做是正确的。
2022-05-30
您是一般纳税人辅导期吗?
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