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老师 这道题的会计处理 分录怎么做呀 谢谢老师啦

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2023-10-30 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-30 18:26

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快账用户7214 追问 2023-10-30 19:29

老师 还在吗

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齐红老师 解答 2023-10-30 23:12

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齐红老师 解答 2023-10-30 23:13

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2023-10-30
同学您好:老师现在帮您做
2023-10-30
5.1借材料成本210000 应交税费应交增值税进项税额27300 贷银行存款237300
2022-04-12
 您好会计分录如下 借:其他权益投资-成本 1500  贷:银行存款 1500 借:其他权益投资-公允价值变动 500   贷:其他综合收益 500 借:长期股权投资-成本  4700   贷:银行存款2500        其他权益投资-成本 1500        其他权益投资-公允价值变动 500       盈余公积 20     利润分配-未分配利润180 借:其他综合收益 500  贷:盈余公积 50     利润分配-未分配利润450
2020-12-25
您好!每个月小陈的工资是按照正常工资计提的,所以你们只发了9386.87说明少发了那么要补提工资,记入费用,并把差额部分发给她 其实正确的做法是每个月按照正常工资发放,收到津贴时冲减费用即可
2021-10-19
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