是的,就是那样做的哈
老师,我想问下,就是我们内账,现在情况是这样,就是我们让对方供应商帮我们开票,我们想开10000元的票。借,其他应付款,贷银行存款, 接着我们在私账,他把钱返给我们,我们只用了一个点的税。是不是借库存现金,9900 营业外支出100.贷其他应付款10000
老师,麻烦问下,我们有银行贷款,但是贷款没有直接付给我们,把钱付给我们的买设备的公司了,替我们付的款,我应该怎么做账,谢谢
老师,麻烦问下,我们银行贷款,但是钱不直接发给我们,第三方机构打给我们的供应商,供应商给我们开票,我借库存商品,贷方应该是其他应付款第三方付款的机构是吧,谢谢
找三方机构做了贸易赊销,我们和供货商采购原料,由三方机构付货款给供应商,我们收到三方机构开的原料发票,后期货款和利息支付给三方机构,做账怎么处理?现在入库公司名称还是供货商不是三方机构。采购合同是和供货商签订的
老师好,我们单位是建筑企业,施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票,现在让供货商给补开了发票,我该怎么入账,原账是:借:预付账款—施工队贷:应付账款—供货商,后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款,凭证直接是借:应付账款—供货商贷:银行存款或应收票据,现在我该怎么入这个收到的发票呢,对方还是开的增值税专用发票,麻烦老师给予帮助!谢谢!
小规模纳税人(实际个体户)申报的时候发现第一季度是核定的,现在第二季度,实际第一季度开票几千元,为什么核定后不是一直核定的?
d选项的意思是即使是发生在资本化前的专门借款辅助费用,也可以资本化。比如,1月发生专门借款1000,辅助费用10,但是2月才开始动工,那1月发生的10元辅助费用也可以资本化
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
老师,平时的利息财务费用就可以了是吧,和银行账上是没关系的,谢谢
是的,支付时计入财务费用