借工程施工应交税费、应交增值税进项贷、预付账款施工队。这个是对方挂靠你们的工程。

各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
我们是一个装修公司,在第三方平台购买材料,钱是付给平台了,开票的人是具体商家,但是银行存款收款方是第三方平平台,这种情况应该怎样处理,之前付钱的时候有些供应商也没开发票,前期入账的时候走的应付账款借方,辅助核算写的第方平台名称,现在在第三方平台入驻的具体商家要给我们开票
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,晚上好! 我企业分了几批次购买货物,已入库未付款,我是这样做的, 借:原材料-竹板 30万 贷:应付账款 30万 现在供应商补开得专用发票给我,我是一般纳税人,我现在该怎么做账?
老师我们是小规模纳税人,其他公司给我们开专票可以用吗,他说他们只有专票
老师您好,20年的利息发票银行现在发现代码开错了,把发票收回去作废了,现在重开了一张发票是做一个正数分录一个负数分录吗?
个体户我经营所得A表申报错了 去改 显示已申报经营所得B表 不可以修改A表 怎么操作
酒店筹备期买的地毯计入什么科目?
工商登记信息:A公司占65%股权 B个人占35%股权;2022年公司通过股东会决议,A公司占70%股权,B个人占30%股权。 公司注册资金也是按照最新的股东会决议完成注资的,这种情况如果不做股权变更会不会有影响?
空调的安装费,要一起记入固定资产吗
老师,这个劳务报酬所得456.4怎么做分录?
老师您好,麻烦问下,北京的公司,租的车辆用于公司经营,发生的保险费专票可以抵扣吗
老师,公司给消费的单位开餐饮发票,产生这个销项税,买菜购进的进项税可以抵扣吗?
为什么我上个月已经做了社保转入转出了,这个月社保缴费申报还是没变?
老师这个工程是20年度的,现在开的发票也是补开之前的可以这样做账吗?
收入什么时间确定的?
20年就确定了
再做一个,借,以前年度损益调整。贷,工程施工,借,利润分配未分配利润,贷,以前年度损益调整。
好的谢谢!
不用客气,工作愉快。