您好,计入营业外收入,以后做什么用,是从银行存款里贷方出的,买了东西就要确认收入,您那个处理是坐支,不允许的, 您想我销售了东西的钱不确认收入,我说我还要买东西呢,不行的呀
老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
我公司打给A公司一笔钱,让帮我们刷单,当时业务申请付款的时候写的是购买商品,会退回,我以为这笔钱会原路退回,然后做成借其他应收款贷银行存款,然后到月底的时候,天猫店里面有几笔订单,订单的款项是回到公司支付宝账户,然后这几笔订单有的是发货了,有的没发货,我应该确认收入嘛?确认收入的话会不会算是多记收入,但是不做收入的话,我应该怎么进行账务处理?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师好!我们是烤烟合作社的,有一笔卖废旧烤房设施的钱存入银行,但这笔钱以后是打算用做其他烤房的维修费用的,这笔钱做账时需要计入营业外收入,然后再转到其他应付款里面,还是可以直接计入其他应付款?
老师,我是烤烟合作社的,烟草公司补贴了一部分钱农户自己出来一部分钱委托我们合作社用来购买覆膜机,补贴的钱和农户存进来的钱做账时借:银行存款,贷:其他业务收入,然后计提成本,借:其他业务成本,贷:其他应付款,付款时借:其他应付款,贷:银行存款,这样做对吗?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
老师,那就是借:营业外收入,贷:银行存款,然后再以后实际支付维修费时借:管理费用,贷:银行存款,这样出来对吗?
您好,不对,第1个写反了 借:银行存款 代:营业外收入
对对,给弄反了,那其他的账务处理对吗老师,还有钱存入银行时的摘要写什么比较合适?
您好,其他分录都对哈。 摘要写 :收到 变卖废旧烤房设施 款
明白了,谢谢老师!
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~