咨询
Q

老师,我们是个体工商户小规模纳税人,平时开票按税率1%开的发票,季度销售不超30万,不用增值税。在填增值税季度报表的时候,增值税报表是自动取数,销项税自动按税率3%取的数。我账面增值税余额786.41,增值税申报表销项税2359.19,请问老师,我账面需要怎么做账呢?既能提现增值税减免,又能体现账面产生的增值税和电子税务局增值税申报表增值税数额一样呢?

2023-10-30 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-30 22:47

您好 电子税务局是自动按照3%的 跟账上的1%有差异正常的 无法做成一致 除非您开3%的发票

头像
快账用户7212 追问 2023-10-30 22:51

嗯这种差异不用管吧?

头像
齐红老师 解答 2023-10-30 22:59

是的 这种差异不需要处理的

头像
快账用户7212 追问 2023-10-30 23:05

好的,老师那么免税的增值税,我是不是需要记入营业外收入呢

头像
齐红老师 解答 2023-10-31 07:11

免税的增值税,是需要记入营业外收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 电子税务局是自动按照3%的 跟账上的1%有差异正常的 无法做成一致 除非您开3%的发票
2023-10-30
你好,同学,是的,最终按照1%
2024-05-30
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
你现在是负数收入,电子税务局申报不过去的,要去税务局申报的
2022-04-19
你好,你需要交税吗?如果不需要交税的话,系统按照3%的忽略,就可以按照1%的不含税的销售额填写。
2021-10-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×