您好 电子税务局是自动按照3%的 跟账上的1%有差异正常的 无法做成一致 除非您开3%的发票

老师,我们是小规模纳税人,我平时开具发票时直接选择的征收率是1%,但是我报增值税的时候发票数据汇总提取到的数据同样是按照1%开具的数据,那我增值税及附件费申报变表里没有1%征收率的应征增值税不含税销售额 我需要怎么填表呢?
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的金 电子科技有限公司,2023年度月销售额10万元(含)以下的增值税小规模纳税人免征增值税;适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预缴增值税。如您符合条件请自行申报享受,谢谢。 老师,我刚收到这个信息。我是小规模纳税人,开个季度开了10万左右的增值税专用发票,上面税率是3%,增值税3000左右。这个季度申报增值税,到底税率是1%还是3%呢
老师,我们是个体工商户小规模纳税人,平时开票按税率1%开的发票,季度销售不超30万,不用增值税。在填增值税季度报表的时候,增值税报表是自动取数,销项税自动按税率3%取的数。我账面增值税余额786.41,增值税申报表销项税2359.19,请问老师,我账面需要怎么做账呢?既能提现增值税减免,又能体现账面产生的增值税和电子税务局增值税申报表增值税数额一样呢?
老师您好,请问现在小规模减按1%计征增值税,且季度30万内免税,销售发票是开的1%税率的税额,增值税申报表上免税是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入是按照增值税的3%入账,还是发票开的1%入账呢?
税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
嗯这种差异不用管吧?
是的 这种差异不需要处理的
好的,老师那么免税的增值税,我是不是需要记入营业外收入呢
免税的增值税,是需要记入营业外收入