,是的,兰智发票要寄回给采购方的。
老师,我忘了作废的那张票没给对方寄过去。我现在又开了张红字发票,这两张票要不要给对方寄过去啊
红字发票开具后,需要给购买方邮寄吗?蓝字的那个要不要也给对方?
我一张蓝票里的一个明细要冲红,不小心开了两张红字发票,怎么办
发票跨月红冲,购货方没有抵扣,购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方,开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗?原蓝字发票需要对方寄回吗?
我们是销售方,10月开的蓝字专票,11月份发现错误,10月的蓝字发票也未邮寄给对方,同时对方也未认证,那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
老师怎么看一个企业的最近一年的财报
老师,补交以前年度的增值税和附加税,不想用以前年度损益科目,请问应该计入什么科目,具体分录怎么做
老师,请您帮我解答一下。 下图是我第二季度申报的增值税,产生105.54的税款,我在银行对账单没找到这笔缴款记录,系统也查不到我未交税款?
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老师,我们5月的社保费,7月支付的,产生了滞纳金,这个滞纳金,我做成财务费用—滞纳金,还是做成营业外支出—滞纳金,哪个正确呢?
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收汇表上的金额填26370.4还是26358.4?
然后销售方把红冲之后开出来的负数发票也要邮寄给采购方。
负数发票是否需要提供给购货方要依情况而定,具体主要是看红字发票信息表是由哪一方开具的,如果是购买方开具的信息表,那红字发票是要寄给对方的。如果是自行开具的信息表势必原发票都已退回,所开具红字发票也就无需提供给对方。
要是咱开出来直接就红冲了。开出来的蓝字发票没有给采购方,咱们后面红字的也不用给对方。和原来红冲的兰字也不用给对方。 咱就再重开正确的发票给对方就行了。 这个是需要看一下咱们实际情况处理。
在抵扣系统,对方能看到吗?
你好,专票的对方会看到的,会有提示的。
没有给采购方,咱们后面红字的也不用给对方。和原来红冲的兰字也不用给对方。 咱就再重开正确的发票给对方就行了。 这种情况还需要做账吗
,当月开出来的直接红冲了,这两个就不用做账了。