系统没有简易计税是什么意思啊?

老师,我想问一下,我们是一般纳税人,有一个项目甲供材,用了简易计税,开的是3个点的其他建筑服务发票,另外一个项目劳务费,也开的是3个点是什么原因呢?,劳务费简易计税也是3个点吗?
老师好!我司是一般纳税人,5月份有一个合同是纯劳务,简易计税开3个点的专票,那6月份报增值税时是不是3个点的税款全额缴纳?
老师,请问一般纳税人人签了劳务分包合同可以开3个点劳务费发票简易计税吗?简易计税的增值税专票只能用于简易计税的税额吗?专管员问我也懵了
老师,我是一般纳税人我有一般计税和简易计税(3个点劳务专票)我收到别人开给我的一个点劳务专票可以抵扣吗?用于一般技税的抵扣
老师,建筑业一般纳税人,开了3个点的劳务费,这个就是简易计税么
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
就是申报统计时的时候没有简易计税,开3个点劳务票没有缴简易计税
你好,一般纳税人附表一里面有简易计税呀。你截图你的附表一。
哦哦,老师,我知道了,这里我看错了,简易计税有,我上个月做账时没有把简易计税单独做,是放在应交增值税一起做了,请问这里要不要调整啊
需要的,需要调整的,把它转到应交税费简易计税
老师这个怎么调整啊,分录怎么写,那之前计提不就计提错了,还有附加不用调整的吧
借应交税费,应交增值税销项, 贷应交税费简易计税调整这个不就行了?
老师这个调了,申报的财务报表要不要调整的
不需要,不需要,不需要。
老师这里直接没有按简易计税当增值税一起交了,所以先计提增值税的,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费未交增值税 缴税时又做了借:应交税费-未交增值税 贷:银行。 这个要不要调整
需要调整红冲就可以的,