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老师:公司收到专项资金,现在审计报告6月已出,财政资金170万,自筹33万,在建工程支付156万,自筹二类费用支付27000元,自筹33万转进来后,当天自筹旧转给了施工企业,现在怎么调账把自筹花的钱调到财政的钱,把财政的钱花完

2023-10-31 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 09:42

根据您提供的信息,以下是一些可能的调账方法,以将自筹资金支出调整为财政资金支出,并将财政资金支出完毕: 1.将自筹资金支出的金额从“在建工程”账户中转出,并增加“其他应收款”账户的金额。例如:借记“其他应收款——施工企业”,贷记“在建工程”。 2.将自筹资金支出的金额从“其他应收款”账户中转出,并减少“银行存款”账户的金额。例如:借记“银行存款”,贷记“其他应收款——施工企业”。 3.将财政资金支出的金额从“银行存款”账户中转出,并增加“在建工程”账户的金额。例如:借记“在建工程”,贷记“银行存款”。 4.将财政资金支出的金额从“在建工程”账户中转出,并减少“其他应收款”账户的金额。例如:借记“其他应收款——施工企业”,贷记“在建工程”。

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根据您提供的信息,以下是一些可能的调账方法,以将自筹资金支出调整为财政资金支出,并将财政资金支出完毕: 1.将自筹资金支出的金额从“在建工程”账户中转出,并增加“其他应收款”账户的金额。例如:借记“其他应收款——施工企业”,贷记“在建工程”。 2.将自筹资金支出的金额从“其他应收款”账户中转出,并减少“银行存款”账户的金额。例如:借记“银行存款”,贷记“其他应收款——施工企业”。 3.将财政资金支出的金额从“银行存款”账户中转出,并增加“在建工程”账户的金额。例如:借记“在建工程”,贷记“银行存款”。 4.将财政资金支出的金额从“在建工程”账户中转出,并减少“其他应收款”账户的金额。例如:借记“其他应收款——施工企业”,贷记“在建工程”。
2023-10-31
1,不符合规定的,既然这个是专属科研费,就不能去弥补基本支出。 2,不符合规定,项目节约资金,他这个是转到财政拨款结余,而不是转到非财政拨款结余。
2021-12-24
您好 本月共发出材料50万元,其中生产产品耗用材料44万元,企业管理部门耗用材料1万元,车间一般性耗费材料3万元,销售部门耗用材料2万元。。 借:生产成本 44 借:管理费用 1 借:制造费用 3 借:销售费用 2 贷:原材料 50 11.本月应付职工工资情况如下:产品生产工人工资10万元,车间管理人员工资2万元;企业行政管理人员工资20万元,销售部门人员工资15万元。 借:生产成本 10 借:管理费用 20 借:制造费用2 借:销售费用 15 贷:应付职工薪酬  10%2B2%2B20%2B15=4712.以银行存款支付本月车间保险费2万元·。 借:制造费用 2 贷:银行存款 2 13.计提本月固定资产折旧,由车间负报的折旧费5万元,由行政管理部门负担的折日患2万元,由销售部门负报的折旧费1万元。 借:制造费用 5 借:管理费用 2 借:销售费用 1 贷:累计折旧 8 14.结转本月车间发生的制造费用。。 借:生产成本 10 贷:制造费用 3%2B2%2B5=10 15.解设月初没有在产品,本月投产产品全部完工,结转已完工产品的成本。 借:库存商品 44%2B10%2B10=64 贷:生产成本 64 16.销售产品一批给天猫公司,增值税专用发票上注明价款40万元,增值税5.2万元,货款尚未收到。 借:应收账款 45.2 贷:主营业务收入 40 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5.2 17.结转已销售产品的成本28万元。 借:主营业务成本 28 贷:库存商品 28 18.收到天猫公司支付的消售货款45.2万元,存入照行。。 借:银行存款 45.2 贷:应收账款 45.2 18.员工李明出差回来报销差旅责0.30万元,出差筹曾维差费0.4万元,多余款项李明退回现金0.02万元。 借:管理费用0.3%2B0.4=0.7 借:库存现金0.02 贷:其他应收款 0.72 20.收到灵通公司速约罚款收入5万元存入银行, 借:银行存款 5 贷:营业外收入 5 21.假设企业本期实现主营业务收入80万元,其他豆务进入2万元,营业外收入6万结转本年利润 借:主营业务收入 80 借:其他业务收入2 借:营业外收入 6 贷:本年列 88
2022-05-22
1,如果你这里第一年和2年 后估计可能性不大,3年扣除 2,你有一个专门的调整表格,里面的计税金额你直接写0就可以了 3,借,管理费用~开办费 或,长期待摊费用 贷,应付职工薪酬
2021-03-31
你好同学,请问咨询什么问题
2023-12-27
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