同学您好,这种情况是销售折让,直接冲减收入

#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,我们是经销商,现在因为产品质量的问题 ,我们要赔款25000给我客户 的 客户,我可以用公户直接打 款给 对方吗?然后厂家再以货物的形式再补偿我们。分录怎么做
老师好,请问供应商退给我们的质量问题处理赔偿款如何入账呢?然后由于质量问题我们赔偿给客户的赔偿款又如何分录呢(我们采购A产品出现质量问题我们的客户要求我们赔偿XX元;然后我们跟供应商沟通供应商确定此产品确实出现问题愿意赔偿我们XX元抵扣应付账款;所以这两个方面应该如何对应分录呢)
老师,向您咨询个问题,我们公司是理货公司,给客户理货的时候出现错误,现在我们要赔偿客户损失有15万元,直接对公打给客户账户,问下需要走什么手续,我们公司是三方股东出资成立的。
因供应商生产的问题,造成我们的损失?现要求对方赔偿,对方让从货款中直接减除的赔偿?这个账我们怎么出?
问题3: 我们属于加工业,如果存在主营业务的话是否与库存商品存在关联,因为我司是属于第三方加工,没有库存这一说,就是购买方在我们这里下单,然后我司根据尺寸到厂家购买对应的产品后回来进行加工,之后送货给购买方完成此单,此时我发生了一笔主营业收入,应该怎么写凭证?
物流公司买大车,除了买车的钱九万 还有2000元运费, 一起付了一笔钱,这个固定资产怎么写?2000元怎么做账
企业所得税季报的时候 一开始赚钱了。就正常交了,后来亏损了,多交的金额就抵扣下季度的 ,剩下来的还能退钱,这个是真的吗?
老师 2021年有一部账没做到财务软件里面,是不是需要反结账回去再做到2021年
老师好,收到银行承兑汇票,兑现后银行打出来的单据付款单位和购买方不是一个单位,这没毛病吧? 是贴息兑换现金的,利息可以用现金支付吗? 谢谢了
问题2: 我司是加工业,花了一笔6800元进了一批货用于加工,前任会计做了一笔主营业收入,属于公司进账,她当时写的是----借:库存商品 6800 贷:应付账款:6800,随后公司发生主营业收入,借:应收账款:28900 贷:主营业收入:28613.86 贷:应交税费 286.14, 借:主营业务成本 6800 贷:库存商品 6800,这些记账写完后是不是就相当于已经把库存清理掉了,同时已经收到这笔货款了,银行是否存在28900的流水,如果没有这笔流水,是否意味着这笔28900的货款应该收到我司银行账户上,应该问这个购买者要钱?如果老板说这笔款他收到了,是否需要问老板要钱打款到我司公户上去?
老师 工资计提了当月没有发放,准备年底一次性发放,可以每个月申报个税吗?
问题1: 老板向我司公户转账11000元,记账时记账凭证----借:银行存款 11000 贷:其他应付款11000 ,此时老板将他平时加油费,买手机的费用,还有一些其他给公司办事时的发票来给到会计记账报销,前一名会计记账时写的是----借:管理费用 xx元 贷:其他应付款 xx元,但是只做了记账,银行并没有实质性的流水发生给老板报销,此时这种情况,我是否需要向老板打款?还是说直接这个报销就从老板转的公账上的钱扣掉?
老师,公司采购物品全部计入库存商品,当月转销了一部分,月末结账成本时能否将库存商品全部结转到成本?
湖北荆州职工社保什么时候申报缴费呢?是直接在电子税务局吗?
供应商只会是原材料,对我们来说不是收入。
前期对方票已开,已形成应付账款?现在是让对方红冲呢?还是直接应付转营业外收入?
这样情况红冲就可以