你好可以的 可以这么做的
老师 合同总额只标注了含13%的税 没有写出不含税金额 可以按照不含税金额来交印花税吗?还是必须列明不含税金额 才能按照不含税金额来交印花税
老师您好,合同写了一个总额,备注含税13%。是按换算成不含税价作为印花税计税依据
老师您好!咨询一下印花税,有部分签了合同金额是含税金额,后面备注是金额包含13%的税,还有一部分开了票没有签合同,这些按照什么金额交印花税
老师您好,请问合同只写了税率和总金额,缴纳印花税的时候按照总金额。如果合同标注了增值税额这个数,那么印花税缴纳基数就按照不含税金额是吗
印花税,如果合同写的含税总金额但也明确写了价格含税13%,那我这个计税是按不含税价来还是按含税总金额来
老师我们印花税今年一直没交,现在缴纳选择按次,按年,按季还是按次
你看你的税种认定里面。
税种认定里面没有印花税
有的就是按次当月缴纳当月。
是这个表里面第几个呢
我刚才打错了,没有的,就按次当月申报当月的。
老师我们之前的签订的合同都没有缴纳印花税,11月申报的时候可以把之前的都缴纳了是吗
你好 可以的,可以的
好的谢谢
不用客气 工作愉快