同学,你好 跨年发票不建议入账

老师好,我才发现21年6月份接的帐,预付账款,我录入应付账款里了,现在咋办?
2020年公司采购一批自用电脑一体机,预付了21600元,在2020年12月收到发票,但是忘记冲预付,直到2022年现在才发现,该怎么补录这笔冲的预付账款?当时的分录:借:预付账款贷:银行存款
老师,我们代理记账21年没有做账,22年开始做账,21年付的钱没记账,22年收到发票挂了应付,现在这笔账怎么调整?
老师你好,21年的发票忘记入账(做账的时候把21年的银行转账记录记入预付账款,一直挂在预付账款),现在发现21年的发票,能不能入账冲预付账款。怎么入账
3月份开的普票当时发票忘打印出来了,10月份打印出来,3月份入账时候记的预付账款,现在能把3月份开的发票记到10月份的账里面,冲减预付账款吗?
老师好,年报中利润表里有本期数与本年累计数两列,与别人不一样,那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢?
师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做会计分录对吗?
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老师,请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税,不动产权证书又是在折旧的一年后才下发,这样会产生滞纳金和罚款吗?比如:2019年10月计提折旧,实际上陆续也在边装修边使用,但房产税却在20年6月才开始缴纳,证书2022年7月下发
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票——借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做对吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?
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老师,请问一下我们公司是销售移动电话卡的,移动会给我们结算佣金,比如销售一张卡佣金是300,但是公司为了能销售出去,会搞促销,客户办卡我们就给他充值2200的话费,300的佣金我们是给移动开票了,但是200的支出没票,可以做小额零星支出不要发票税前扣除吗,还是要怎么处理呢?
请问,分公司可以税务简易注销吗?
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回手续费15),我做预收时,会计分录怎么做呀?
可是那笔资金一直挂在预付账款里
同学,你好 建议发票重开,然后冲预付账款
21年的发票现在可以作废吗
同学,你好 可以红冲
那开票单位是不是需要调整21年的增值税和企业所得税
同学,你好 不需要调整