你好,你是按什么来申报的?按次还是按季度

老师,印花税税费种核定的是按次申报,申报期限是期满之日起15日内?请问何时申报呢,比如我今天签的合同,是需要在下个月15日之前申报么?
老师,印花税按次申报是纳税义务发生的15天内申报,我爸时间控制在几号才不会产生滞纳金,比如今天19号,我应纳税凭证书立日期是9.30 ,今天19号有逾期嘛?
老师好!请问印花税一定要15天内申报吗?上月8月17号开具发票4万元,今天申报印花税要交0.01滞纳金 ,8月17号开具时申报显示不是申报期,不能申报 现在已申报,末缴税,能否作废申报,把书立日期填为8月31日再重新申报呢
老师,请问现在印花税的征期是多少日?今天我刚申报完印花税,业务又交来了一个印花税的合同,合同日期是今天的。我今天还要再申报一下吗?不申报的话下次会产生滞纳金吗?
老师,请问购销合同印花税从2019年就没交过,只交了建设工程的印花税,现在一并申报的话,有一万多的税款,是分几个月混在当期补完好些,还是一次性在今天补完好,主要是去年一年才500+万的收入,后面也没啥收入了,今天一下子交一万多的印花税会不会预警?
员工因工伤辞职,公司赔付的一次性就业补助金、住院期间的护理费和伙食费,合计2万五,是否需要申报缴纳个税?
老师好,我是个人 开票了100万 没有任何成本发票 那这个生产所得税要交多少的 有没有计算表
我给客户支付了4000货款 然后票就收到3999 那这1块差异怎么做账
老师,公司2022年和2023年计提的工资,发放工资时少发了,合计有3600元,现在做汇算清缴工资需要补调增吗?
刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?
企业所得税汇算清缴里面的高新技术是说贴息还是高新技术的什么?
老师,您好我家是内帐,卖了4台缝纫机置换了了4台新的,补付1万元,但是卖的4台旧缝纫机原来没有计入固定资产,我可不可以这样做分录,借:固定资产12000元 贷: 营业外收入 2000元 银行存款1万元
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
是按次申报的,老师
按次的选择,当天就行。
那每天申报多麻烦?
在业务发生的15天以内申报 你一号发生的在这个月底月底一块申报的话就有滞纳金。