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                                    老师,我们有个项目是单独核算的,但是增值税是我们公司一起认证申报的。我该把该项目拿过来的进项票怎么处理到账上?
老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
我想问一下,我公司增值税系统上有进项留底2万多,但是我看公司账务系统上显示还欠人家税务局4万多,然后我把今年的进项税认证都对过过了,好着呢,所以想来问问还可能是什么原因
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
老师 请问我们这个月认证了一笔进项税 但是不申报抵扣 用来留底扣税 在增值税本期进项税额明细填申报抵扣进项还是待抵扣进项税呢 我选的待抵扣进项税 但是一申报后会产生缴纳税金 不知道怎么回事
但是如果税务局问起来我们可以找个什么合适的理由,不能说我就是想交税吧
如实回答就是,没有其他合理解释,美化一下就是想为国家做点税收贡献。