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老师,我们是农牧公司,农业局给拨款用于新品种研究,这个如何写分录,我们已经花了200万,人家给拨款20。

2023-10-31 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 19:41

您好,借:银行 20 贷:其他收益 20 其他收益就是专门核算下政府补助的 如果是我们先收到这个20 借 银行存款 贷 递延收益 借 研发支出 贷 银行存款 借 管理费用 贷 研发支出 借 递延收益 贷管理费用

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快账用户8174 追问 2023-10-31 19:44

将来审核完账以后,这20可以使用了,如何写分录。

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快账用户8174 追问 2023-10-31 19:45

我们是先自己花,在审核花费,最后这个钱才可以动。

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齐红老师 解答 2023-10-31 19:46

您好,钱在我们账上,我们就可以用了呀 上面分录做完了,冲管理费用 或 记入其他收益,对利润表的影响是一样的

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快账用户8174 追问 2023-11-01 17:54

老师,如果我拿到钱用的是借,银行存款代其他收益,难道用的时候,就是借其他收益,代啥呀

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快账用户8174 追问 2023-11-01 17:57

老师没有其他收益这个科目

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齐红老师 解答 2023-11-01 18:01

您好,不好意思,上面信息您跟我是同时发送的,有条信息现在才看到,没有其他收益 我们还是用这个分录吧 借 银行存款 贷 递延收益 借 研发支出 贷 银行存款 借 管理费用 贷 研发支出 借 递延收益 贷管理费用

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您好,借:银行 20 贷:其他收益 20 其他收益就是专门核算下政府补助的 如果是我们先收到这个20 借 银行存款 贷 递延收益 借 研发支出 贷 银行存款 借 管理费用 贷 研发支出 借 递延收益 贷管理费用
2023-10-31
你好,您这个借银行存款贷,专项应付款。
2023-03-28
您好,这是项目专用款 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:固定资产, 贷:银行存款。 随着固定资产计提折旧, 借:管理费用等-折旧 贷:累计折旧 同步摊销专项应付款,账务处理是, 借:专项应付款, 贷:其他收益。
2024-12-23
你好!收到的首笔10万应该记入“其他应收款”科目,因为这是预先垫付的款项。等项目验收合格后,剩下的10万也应该继续计入“其他应收款”。当项目完全结束且资金全部到位后,可以根据实际使用情况做相应的会计处理,比如转入“固定资产”或“库存现金”等具体科目。
2024-10-29
借银行存款,贷递延收益。然后,你固定资产完工开始折旧了,把这个递延收益转到营业外收入。
2024-06-20
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