您好,有发生就可以计入的,先计提,发票来了再红冲原分录,再按发票金额来入账,这样就不会差异很大

老师,我想问咨询一下在建工程转固定资产的条件是什么?我们单位建了一栋办公楼,已经完工投入使用,审计价格也出来了,但是工程款还没有付完,质保金发票也还没有开,监理费也还没有付完,这种情况可以转固定资产吗?
老师您好,我们公司是建筑公司一般纳税人,以前的会计出分录收入计入1000万预收账款,支出计入800万预付账款,这个工程,还差尾款,几年没有结算,这两个科目一直挂有很大的数据,到我接手了,请问,可不可以把这两个科目对冲
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,请问取得土地使用权用于自身项目建设,1.计借:无形资产,贷:银行存款;2.目前是建造期,期间的摊销可以借:在建工程,贷:累计摊销;3.竣工后借:管理费用,贷:累计摊销,4.同时借:固定资产,贷:在建工程;以上处理对吗?请问是不是只有建造期的摊销可以资本化,计入固定资产成本,剩余的无形资产账面价值不能计入,继续按无形资产计提摊销呢
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
土地房计税,依据按土地证还是,实际使用面积怎么计算
发票日期是2025年,2025年业务部门未拿到财务入账,可以放在2026年入账吗?
老师,想问一下,我们卖了a产品,实际发的b然后按照a开票,这个属于违法么
老师,我这边有笔业务室卖农产品的,已知总共的收入,还有总共花出去买原材料的钱,但是现在库里还剩一部分农副产品和包装,我应该怎么统计这个业务我到底挣了多少钱
开具编剧服务发票的要注册什么公司经营范围
老师您好,公司租个人的房子,支付给个人的房租需要企业代扣代缴个税吗
老师,买家具给了预付款,但因为不给尾款,家具是收不到货了,然后供应商退一点钱,剩下的预付款开票过来,那我们怎么入账?还做资产吗?
老师,工伤赔偿会计分录怎么做
老师 我们购进玉石手串等饰品 在零售卖出 我们公司需要交消费税吗
老师,您好!付款方把押金写成了租金?请问有税务风险吗?
可以按合同金额全部计提是吗老师?
您好,当然可以呀,合同就是计提最好的依据,我们可不是拍脑袋写的数据
好的,老师,那4月份开始付工程款,我十月份开始计提扣除已付的款可以嘛~还是得反结账回去计提
您好,不反结账了,就计在10月吧,改报表还更正申报太辛苦了
好的,感谢老师!谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~