那就作进项税额转出处理, 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 税务上在11月申报时填报进项税额转出。
老师我们是一般纳税人,7月购买了体育用品用于员工福利,当时收到专票,同事不知道,就认证抵扣了,并且7月的账做的借方进项税额,那么我8月的时候,是不是该做借方管理费用-福利费,贷方,应交税费-应交增值税(进项税额转出)?8月末的时候我该怎么做账结转?谢谢
有个问题想咨询。就是我是购买方,我在8月份时给对方付了预付款,对方给我专票,我进行了未抵扣勾选。9月份时,我们经过沟通,不跟对方合作了,需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票,应该怎么做账?因为现在要报税,报税网站上显示有这个进项税转出的金额,但是我之前做付款凭证时根本没做进项税,所以,现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
我查到2020年有入福利费和送礼业务招待费的进项税抵扣认证了但没有做进项税转出,我现在做转出,应该怎么做分录?是用以前年度损益调整还是直接做当期费用
公司购买维生素E作为奖品奖励给员工,取得增值税专用发票,这个是做福利费吗?做福利费的话进项税要转出来吗?专票已经勾选抵扣了,也报税了,但是进项税没有转出,现在应该怎么处理呢?
电子税务局里有两三万买服装和首饰的发票,是不是不可以入账?这种税务局会通过电子税务局监管到吗?
老师您好,24年年底所得税计提但是不用交税9月多交了税,却没写不交税的分录损益也结转了,我怎么出了
5月报税截止日是什么时候?
老师,我们是销售砂子的,开出的发票吨数比收到的吨数多2000吨,我怎么补救一下呢?是2023年开的
这题不应该选D选项吗
我现在有进货的钱数,和其他公司合作的押金,销售额,因为是牛奶有过期和破损,日常开销,工人开资等,我想做个手工帐,首先我需要准备啥样的账本,怎样做这个手工账,请教老师手工账怎么做,小白啥都不懂,不知道什么是分类
因质量问题退回对应的原材料发票进项税额转出计入什么科目
个人农用种植车辆给合作社种地,合作社要发票,个人农用车要开具什么项目的发票?能免税吗?
运输公司人工费的会计分录怎么写,核算成本怎么核算
运输公司的成本都有什么