你好 要取得前期装修款的发票 才能入账 否则即使入账了 也不能在税前扣除

老师,我账上有开办费以及今年的装修改造费用500万,我们是一家酒店,现在生意不好,如果每个月正常做摊销,就会每个月亏损,长期亏损,又怕税务局监察到,所以我现在没有做摊销,这样行不行啊,外账
老师,我账上有开办费以及今年的装修改造费用500万,我们是一家酒店,现在生意不好,如果每个月正常做摊销,就会每个月亏损,长期亏损,又怕税务局监察到,所以我现在没有做摊销,这样行不行啊,外账
老师,如果一所酒店在2018年开始装修,但对于前期的装修款300万,财务都没有入账,现在老板想让把前期的装修款进行入账,我该如何处理
老师,昨天面试了一家食品加工,最后销售,的公司,它的厂在区县的,目前在主城重新成立了一家公司,正在装修,说是新公司所有的人员都是要新招来,会计,就是要求建立新账,但是目前前期运莹的会计账务处理让工厂那边的会计做,做零申报,目前主要在装修,老板昨天面试的,说我过去就把账按会计准则做好,全权负责,会计主管,,说2面就让专业财务人员来面试,有点虚?我现在主要处于一家单位,每个财务只负责一部分,全盘大楷知道,但是还是虚呢?目前是小规模,还在装修,如果要2面我该准备什么?全盘会计!说最好懂一些工业会计,
老师你好,我们公司是做装修的,之前老板接业务的时候说的是总包,结果做到一半对方说我们公司没得资质,让我们挂靠其他公司,之前进来的材料发票我们都是记入的工程施工材料费,但是我们现在开发票出去全是开的材料发票,请问这个怎么处理呢,一开始我以为咱们以后开发票是开建筑服务装修费,结果挂靠了别人现在开的全是材料发票给挂靠公司。
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
基本上都是没有发票的,而且前期没有公户,都是股东自己采购或付款,账上也是什么都没有做,我现在再去做这个事,该如何做呢
如果无法取得发票,那无法入账 或者你可以去申请补开发票,和对方沟通 或许可以
如果一定要入,只是不能税前扣除,在汇算清缴时,再调增,这样可以的吗
嗯是 如果一定要入 只能在税前不能扣除, 借方计固定资产或费用类科目 贷方冲减其他应付款——股东借款 汇算清缴时纳税调增
老师,如果前期的这些装修,都变成了投东的投资,那么贷方是不是放实收资本呢,如果现在,也就是2023年11月份入,是可以做:借固定资产,贷实收资本???
是的 如果作为股东投资 需要增加实收资本 然后缴纳0.025%的印花税
老师,那摊销的时间呢,多少年好一些呢
装修费的摊销一般在5年左右 你可以根据具体情况摊销
再确认一下哦,意思是如果一定要入,也是可以入的,做成借固定资产,贷实收资本,然后就是涉及到交印花税,按实收资金金额的0.025%来缴,摊销期可以根据酒店的实际情况进行摊销,就这些对吗
你好 是的,没有错 然后汇算时 把计入摊销的金额都纳税调增