是需要把别人借公司的钱要收回
老师,我公司得帐以前的科目是预收账款,如果现在要改成合同负债的话要怎么调账呢,还是等年底再启用新的科目然后调账,调账是不是把以前的预收账款科目全部换成合同负债
老师以前是用的其他应付款,但是有个老会计全部让改成“内部往来”,增加内部往来这个一级科目,请问这有什么本质区别吗?
您好老师,请问在做汇算清缴之前,调整了一笔分录,涉及到了往来科目,那么在汇算清缴填报2022年资产负债表时是不是也要把这个往来科目余额调了
老师,年底前是不是应该把往来科目全部清空呢?
请问下老师,前面几个月有5笔分录我入错科目,应该入应收-其他应收,我入到应收-内部往来中去了。 这个月我要调整科目的话是不是也要做5笔分录,借:应收款-其他应收款,贷应收款-内部往来。不能一笔分录多借多贷,而是做5笔分录分别调整过来呢?
老师您好,我想咨询一下,就是个人所得税年6月份少申报了,我在8月份申报的时候个人所得税可以重新补交吗?需要拿滞纳金吗
老师,我问下我们是水上运输业,固定资产有条船转让给别人了,这个会计分录怎么做呀?
建筑公司2020年,楼顶大字制作费用33899.00元,借记管理费用,贷记银行存款,现做账务调整,调为:开发项目公共配套费,计入开发成本, 具体凭证怎么填制
老师,刚起步的公司适合会计软件?
老师,由于公司转让,在这家公司离职的时候填了非正常离职,但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜,对方也发了一个月工资给我,但他们填了正常离职,现在我想申请失业金申请不了,说我是正常离职的,这个该怎么办?已经失业两个月了
同一公司名称,从A账户转0.01元到B账户,分录怎样做?
老师,您好,请您帮我讲解一下这个会计分录应该怎么做:2024年的一项工程转固后,以欠款金额做了应付账款,未考虑税金。2025年对方开来专用发票,发票金额含税为2024年的应付账款余额。这种凭证应该怎么样做分录
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
要不回来怎么办?公对公那种,尤其是质保金之类的
用于生产经营的质保金不是借款,不需要收回
如果借款没有收回,公对公借款没收回怎么办
视同借款收利息交增值税
公对公可以无偿吗?
不可以无偿的,只有集团公司旗下的公司才可以