借开发成本公共配套费贷以前年度损益调整33899, 这个销售出去了没有?
假定鸿韵公司2019年6月1日至10日发生如下与现金收付有关的交易或事项:(1)3日,支付购买材料运费150元(假定不考虑税金的处理)。(提示:借方科目为“在途物资”)。(2)4日,从银行提取现金15000元,备发工资。(3)5日,用现金15000元向员工发放工资。(提示:借方科目为“应付职工薪酬”。)(4)6日,用银行存款35000元偿还应付账款。原始凭证为银行存款转账支票存根1张,银行付款通知单1张。(5)7日,销售商品原价20000元,增值税税率13%,货款及增值税款项以及转入银行账户。1.根据所给资料编制会计分录,注明应填制的记账凭证名称及编号。以(1)为例应填制付款凭证,编号为:现付字第1号。借:在途物资150贷:库存现金150(如果是使用银行存款支付,记为“银付”)2.编制汇总收款凭证(从1日到10日),采用下面的格式,或者是下载附件excel里面的格式。汇总记账凭证账务处理.xlsx汇总付款凭证贷方科目:银行存款2019
你好老师,去年10月我公司一笔凭证为借:管理费1000元 应交税费60 贷银行存款1060 今年2月对方红冲了这笔专票改成普票金额为1060,发票已重开,我现在做账怎么处理,不用以前年度损益科目调整
(1)甲公司自行研究开发一项F非专利技术已进入开发阶段,截至2020年初'“研发支出-资本化支出-F非专利技术项目”科目余额为470000元。2020年1至6月,每月发生专职研发人员薪酬60000元,共计360000元;每月应负担专用设备折旧费2400元,共计14400元;共耗用原材料96000元,以银行存款支付咨询费19600元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额分别为12480元和1176元。至6月29日完成开发调试达到预定用途并交付行政管理部门使用。其间发生的开发支出全部符合资本化条件。1.根据资料(1),下列各项中,关于研发F非专利技术相关会计科目处理正确的是()。A.每月计提专用设备折旧时,借记“研发支出-资本化支出”科目2400元B.确认耗用原材料时,贷记“原材料”科目96000元C.以银行存款支付咨询费时,借记“研发支出-资本化支出”都目20776元D.每月分配专职研发人员薪酬时,借记“管理费用”科目60元
(1)甲公司自行研究开发一项F非专利技术已进入开发阶段,截至2020年初'“研发支出-资本化支出-F非专利技术项目”科目余额为470000元。2020年1至6月,每月发生专职研发人员薪酬60000元,共计360000元;每月应负担专用设备折旧费2400元,共计14400元;共耗用原材料96000元,以银行存款支付咨询费19600元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额分别为12480元和1176元。至6月29日完成开发调试达到预定用途并交付行政管理部门使用。其间发生的开发支出全部符合资本化条件。2根据资料(1),下列各项中,E非专利技术达到预定用途时的会计处理正确的是()。A.贷记“研发支出-资本化支出”科目960000元B.借记“管理费用”科目374400元C.借记“无形资产”科目960000元D.借记“无形资产”科目470400元
注册会计师2021年2月26日在对D公司2020年度主营业务收入审查时,发现该公司2020年12月份“主营业务收入﹣P产品”与上年同期相比大幅度下降,注册会计师怀疑该公司利用其他应付款隐瞒收入。于是,进一步审查2020年12月份其他应付款明细账及相应的记账凭证,发现26日记账凭证上会计分录为:借:银行存款贷:其他应付款﹣A公司339000该记账凭证后所附原始凭证为银行进账单回单一张。经向A公司函证及询问有关销售人员证实,该款系D公司向A公司销售产品收取的货款,并且该批产品的销售成本已结转。P产品增值税税率为13%。要求:分析存在的问题,提出审计处理建议,并编制审计调整分录。
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
本单位销售货物9300,从客户买入8000,剩下的款现金结账不考虑税,分录怎么做
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?