借:累计折旧 贷:固定资产

老师您好,请问报废了一批固定资产(通用设备和家具),未折旧完的资产净值计入了待处理财产损溢-待处理财产价值,期末处理时,待处理财产损溢余额为0的话,如何写这笔分录?
老师,固定资产原值已经折旧完毕,设备已经报废,原值一直挂账上,有必要把报废的原值一直挂账上吗,折旧完毕的固定资产还可以用固定资产清理科目吗,具体怎么分录
公司有一批电脑,原值五万,全部提完了折旧,然后报废处理买了2000元,如何做这个固定资产清理的账呢?
固定资产报废问题:报废一批服务器,账面都已经折旧完了,没有净残值了(假如原值5万,累计折旧5万)。然后卖出给厂家回收5000元,这个分录怎么处理?需要缴纳增值税吗?
报废了一批已提完折旧,净值为0的固定资产,当成废品卖掉。账务处理时还有必要通过固定资产清理这个科目吗?
老师好!个体工商户申请定期定额通过后,经营范围变更过还是可以继续按定期定额交税吗
公司食堂用的燃气费是专票,能抵扣吗
老师好,我们公司的合同中全是服务费,但是后面又采购了一些硬件给对方,那这些硬件能直接入到项目的成本里吗?有啥税务风险吗?
怎么看要开多少进项票 销项 进项 转出多交增值税
请问老师,B公司还没有成立的时候,A公司帮B公司开票,成立后客户回款的时候,A公司将款也汇入B公司账户。B公司给A公司开同样金额的发票,这样算不算虚开。
单位招聘退伍军人享受税收优惠政策,如果这个人在3月离职当时未申报他的减免金额,可以顺延到后期申报吗?比如在12月份申报
老师,请问暂估的收入,年底要计提坏账吗?
老师那移动公司开的网络通信费用需要交印花税吗
资产负债表中的固定资产原值和房产税税申报金额不一致,,这个怎么处理啊,,刚接手这个公司,税务局打电话让核实
您好,我们公司是做板材的,到了年底12月份有很多发票没开。没有原材料采购的板材进项票,但有很多工程类的进项发票。我想问一下,我这个月可以暂估原材料板材成本。申报增值税的时候用工程票抵扣进项。等到明年汇算清缴之前收到原材料的发票可以吗?
想确定卖废品的时候的账务是不是不要再通过固定资产资产清理科目了。直接按以下的入账: 借:银行存款 贷:应交税费 贷:营业外收入
是的,就是那样做就是了
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。