借:累计折旧 贷:固定资产
老师您好,请问报废了一批固定资产(通用设备和家具),未折旧完的资产净值计入了待处理财产损溢-待处理财产价值,期末处理时,待处理财产损溢余额为0的话,如何写这笔分录?
老师,固定资产原值已经折旧完毕,设备已经报废,原值一直挂账上,有必要把报废的原值一直挂账上吗,折旧完毕的固定资产还可以用固定资产清理科目吗,具体怎么分录
公司有一批电脑,原值五万,全部提完了折旧,然后报废处理买了2000元,如何做这个固定资产清理的账呢?
固定资产报废问题:报废一批服务器,账面都已经折旧完了,没有净残值了(假如原值5万,累计折旧5万)。然后卖出给厂家回收5000元,这个分录怎么处理?需要缴纳增值税吗?
报废了一批已提完折旧,净值为0的固定资产,当成废品卖掉。账务处理时还有必要通过固定资产清理这个科目吗?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
想确定卖废品的时候的账务是不是不要再通过固定资产资产清理科目了。直接按以下的入账: 借:银行存款 贷:应交税费 贷:营业外收入
是的,就是那样做就是了
好的,谢谢
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