您好 借:银行存款 20 借:应付账款 30 贷:应付票据 50 可以用这个承兑付款 只要对方同意

老师好,有一笔供应商打款的账号错误退回分录,做错银行存款,贷应收账款。月未的时候调整科目到应付账款冲平,这样做可以吗
老师,我们收到货款一张简单汇500000,相当于承兑,贴现之后分录怎么做,贴现之后我们按照合同付供应商50万,贴现的钱要供应商承担,这个分录怎么做
老师您好,请教您关于承兑汇票问题。 ① 支付给银行承兑汇票承兑手续费的会计分录怎么做? ② 进项发票上盖了“已承兑xx万元”xx银行xx日期,同时银行流水和回单有对应发票供应商的流水回单,没有其他关于承兑票面等资料,可以直接按照借主营业务成本、进项税额,贷银行存款这样做分录吗?
单位一家供应商不给开进项发票,说当时谈的是不含税的,我单位2020年11月付银行承兑汇票20万,这个供应商自己平账了。我单位这20万货款没发票,我怎么平账,存单位账户20万现金,分4次存款,平账吗?
老师,有一笔业务,供应商的款30,自己有一张50的承兑,可以用这个承兑付款吗,多出的20供应商再银行存款打回,这笔分录怎么做
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
对方肯定同意,是我这边怕没有保障,
对方转给您20 您不放心么?