这个只有更正申报9月的增值税了。10月勾选,在10月申报抵扣

老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
老师,我们9月份收到一张房租增值税发票,但是房租应该是在10月份付,但是我现在做9月份的账,需要抵扣这张进项税额,那么我9月份的分录怎么做?
请郭老师回答,我8月份没有做退税勾选,我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候,拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。
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老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
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老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
没有其他办法了么
我能不能做进项税额转出,
9月申报错误,需要更正的。
那我就是更正了申报表,可是账本还是错的,
没事的,11月就正常了的
你的意思申报去更正了,但是账不调整了是吧
是的,就是那个意思的哈
那我能不能只在账本上去做进项税额转出或者红冲8.77,然后申报表不调整了可以么
不可以的,9月的申报是错误的,必须更正。
好的。那我更正9月份的增值税的时候报表的数据会还有数据对吧
只是把没有勾选的金额减少,不会影响其他的