你去查一下原因,具体的哪里不一致,你得单独看一下什么原因的,哪个申报表不对,去修改更正哪个。

你好 我这边是工资科目用错了两个季度用的是生产成本 不能减少收入 想改成主营业务成本 可是现在第四季度好改 但是第三季度已经申报过了 应该怎么改科目 第三季度需要改吗 请问分录怎么做
老师您好!我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税,税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税,我就把第二季度的报了,资产表负债表就第二季度的数据,没填本年累计数,第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元,那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗?第三季度没有销售,我该怎么申报?
老师,下午好。请教您一个问题,我在实操中发现,发现第三季度账面上的主营业务收入与第三季度报表上的主营收入不一致,现在我假设是在第二季度对不上的,我想要调整,怎么办法呢
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
老师请问下,我们在第一季度和第 二季度增值税申报表上申报了无票 收入,但我们第三季度又开了票给 对方,我们没有冲无票收入,在这 个月申报第四季度时我冲开票收 入,要不要把第三季度开的那张发 票要不要加在无票收入里面红冲?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
是增值税报表与利润表的主营业务不一致
你好,什么原因不一致?是哪一个少填写了,还是哪一个多填写了?
不一致是个结果,你得找一下原因。
我要调的话是要返回第二季度还是可以直接在第四季度进行该调整呢
你好 二季度里面修改。
是账面多了,但是报表少了,我现在要把拿账去与报表一致
不知道怎么调整
电子数据,我要查询税费申报及缴,那里面有更正申报,作废申报。
我的意思就是说要在账面上调,把账面上的数据跟报表上的调成一致
这个分录这么做
你好,具体的哪一个业务做多了收入嘛,借应收账款贷主营业务收入应交税费,你反结账修改了它不就行了,删除。
主要是我出账本了 先问问有其他解决办法吗
借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费。
你这个是账面少了的情况下吧 这样做吧 那账面要是比报表上多了呢? 分录咋做
同学,这个是账上做多了的红冲。
那少了呢 咋搞 我可以直接调在第四个季度, 不一定说要放在当期吧
少了的把上面的负数去掉了 借主营业务收入应交税费、应交增值税。
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费、应交增值税。
可以不调整在当期吗
我的意思是调整第二季度。