你去查一下原因,具体的哪里不一致,你得单独看一下什么原因的,哪个申报表不对,去修改更正哪个。
你好 我这边是工资科目用错了两个季度用的是生产成本 不能减少收入 想改成主营业务成本 可是现在第四季度好改 但是第三季度已经申报过了 应该怎么改科目 第三季度需要改吗 请问分录怎么做
老师您好!我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税,税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税,我就把第二季度的报了,资产表负债表就第二季度的数据,没填本年累计数,第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元,那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗?第三季度没有销售,我该怎么申报?
老师,下午好。请教您一个问题,我在实操中发现,发现第三季度账面上的主营业务收入与第三季度报表上的主营收入不一致,现在我假设是在第二季度对不上的,我想要调整,怎么办法呢
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
老师请问下,我们在第一季度和第 二季度增值税申报表上申报了无票 收入,但我们第三季度又开了票给 对方,我们没有冲无票收入,在这 个月申报第四季度时我冲开票收 入,要不要把第三季度开的那张发 票要不要加在无票收入里面红冲?
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
老师,只能发三个图片,我等一下再给你发答案,答案部分(4)甲产品成本明细账,工资费用和制造费用最后一行,在产品成本的工资费用,制造费用为什么两个都是零?
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
我公司一家股东要转让部分股份给另一家股东,转股之前要对公司未分配利润进行分红,具体分红比例如何确定
是增值税报表与利润表的主营业务不一致
你好,什么原因不一致?是哪一个少填写了,还是哪一个多填写了?
不一致是个结果,你得找一下原因。
我要调的话是要返回第二季度还是可以直接在第四季度进行该调整呢
你好 二季度里面修改。
是账面多了,但是报表少了,我现在要把拿账去与报表一致
不知道怎么调整
电子数据,我要查询税费申报及缴,那里面有更正申报,作废申报。
我的意思就是说要在账面上调,把账面上的数据跟报表上的调成一致
这个分录这么做
你好,具体的哪一个业务做多了收入嘛,借应收账款贷主营业务收入应交税费,你反结账修改了它不就行了,删除。
主要是我出账本了 先问问有其他解决办法吗
借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费。
你这个是账面少了的情况下吧 这样做吧 那账面要是比报表上多了呢? 分录咋做
同学,这个是账上做多了的红冲。
那少了呢 咋搞 我可以直接调在第四个季度, 不一定说要放在当期吧
少了的把上面的负数去掉了 借主营业务收入应交税费、应交增值税。
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费、应交增值税。
可以不调整在当期吗
我的意思是调整第二季度。