你好,不用的,你直接做维修费就可以的,抵扣这个应收账款。

老师:我们是律师事务所,有一个案子,车费是对方负担,他给我们所的公户打了2000元钱,备注的是车费,但是律师出差用不了这么多,但是剩下的钱我们不需要退回去。我们要怎么操作呢?
老师你好,我们商贸类企业,我们承租方,关于办公室租赁的事情,出租房因为房屋大装修,所以不租给我们了,现在也是同意给我们两个月违约金补偿,但是要求我们开发票给他们,他们才付款给我们,现在是我开票内容中大类编码应该选择什么呢?
老师,我们厂是盖在别人厂的土地上,我们盖好的厂房2000万,抵8年的租金,这个该怎么记账呢?我们现在用了第三年不干了,厂房给他们,他们退我们钱,这个又该怎么记账呢?
老师,我们是民宿行业,另一个宾馆不干了,把他们租的房子转让给了我们,这笔,转让费,我们如何入账呢?对方收到我们的转让费用,应该给我们什么发票呢?
老师,我们出租房屋,租金是12000三个月,对方转了10000,说2000是我们要给他修厕所的费用。我怎么做账呢?还是叫他再转2000,我们再付2000给他修厕所的费用呢?
怎么出分录?
借应收账款12000 贷主营业务收入 应交税费、 预收账款 借银行放款1万,主营业务成本维修费2000,贷应收账款。