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银行POS 手续费,都是次月给票,但是会和当月有悬殊,比如10.31日 最后一天刷POS 的卡2万手续费60.可这笔款11.1才到公章上,可银联开票都是开的10月全部业务。这怎么处理

2023-11-02 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 14:54

您好,手续费?在10月计提即可,即使11月收到发票

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快账用户2676 追问 2023-11-02 14:56

可这样我10月的银行余额就核对不上了,我都按照银行余额核对的, 我是以工行到实际账时间为入账时间~

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:57

是挂往来科目,没说货币资金

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快账用户2676 追问 2023-11-02 14:59

正常实操都这样解决吗? 最后一天收的款,挂往来POS手续照做,借 其他应收款-下月初收到,财务费用 贷:银行存款?

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:00

是的,您的理解非常正确,否则损益表对不上

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快账用户2676 追问 2023-11-02 15:00

可11月1到账了,就不管上一笔了吗。借:应收 贷:其他应收?

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:03

10月分录是借财务费用,贷其他应付款

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:04

您好,手续费分录,借财务费用,贷其他应付款

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您好,手续费?在10月计提即可,即使11月收到发票
2023-11-02
同学,你好 这样处理是可以的,没问题
2022-01-08
借其他应付款,借财务费用,借财务费用贷其他应付款金额都是45。
2023-10-17
借其他应付款贷利润分配未分配利润
2025-06-26
应收账款负数可能因收入与资金匹配错误或补贴处理不当导致。可按以下操作: 拆分处理: 客户刷卡:销售时记 “应收账款 - 家电货款”,银联扣款到账时,按 “银行存款 %2B 手续费 = 应收账款” 冲销。 政府补贴:若为代收代付,记 “其他应付款”,不进收入;若属企业收入,记 “主营业务收入”。 合并科目可行:若无需区分,可合并为 “应收账款 - 家电销售”,但需在摘要注明款项性质(如 “刷卡”“补贴”)。 调整负数余额:核查是否多记收入或误将补贴计入收入,冲销后重新归类科目。
2025-05-30
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