同学您好,可以在下个月工资扣回,借:应付职工薪酬-工资 贷: 其他应收款
公司的其他应付款上挂了一百多万,现在公司要注销了应该怎么处理呢
老师您好,我们其他应付款一个人挂了300多万,应收账款也是一家挂了100多万,后期收不回票据来了,这大额的怎么处理可以呢?是挂营业外收支还是坏账准备呢?
老师 我想问下公司要注销,但是账上挂着其他应付款是法人的,实收资本还未交期,这个其他应付款应该怎么处理呢
多支付了员工的报销款,不想让他退回来了,该怎么处理我账务上挂着的其他应收款呢?
账面上的其他应付款和其他应收款都收不回来也付不了该怎么处理呢
老师,我们是新成立的商贸公司,开进来的材料专票,不含税单价处有无数个小数点,入账时四舍五入的话,与发票上不含税金额又不一致了,这个如何解决呢?
老师,今天申报财报的时候发现24年的期末数据和25年的期初数据不一致,可能是由于我不小心调整账务导致的吧,现在该怎么办
想不明白一个问题,帮我分析一下,假设其他应付款40万欠股东,未分配利润亏损13万。现在没有现金还股东。(不考虑去实缴,也没有以前年度弥补)那么只有报40万收入,或40-13=27收入,才能平掉其他应付款。但是这2种方式,都产生了交企业所得税,若不产生企业所得税,就要有成本,有成本又涉及到借股东钱,又回到原点。问这种情况是不是无解了。就是有点好奇
老师好 假如不含税金额100元 ,客户要求开6%增值税专用发票 ,如果含税金额应该收100*1.06=106元不会亏钱 ,那企业所得税为什么不能在这里加上,收对方超过6个点的钱,我一直不能明白这点,还有的短视频里的说法还会让加上印花税,就是不含税金额要加上增值税及附加、企业所得税、印花税
公司账户存入1000万一年期定期存款,该怎么记账?
老师,你好,请问土地使用权,需要交哪些税?
老师,第一个是不是看 7-9月份应付职工薪酬的贷方金额,包括应付职工薪酬~福利费,公积金等。第二个看应付职工薪酬的借方,两个金额不一样的
老师,商贸公司,然后公司租了一台仪器,供给业务员使用,从业务员账上扣租金,那这个租赁费怎么挂账?感觉这么做不对吧
#请问# 工会经费这要不要填零
老师,我们是小规模,增值税和报表差一分,怎么做分录
那没有给他发工资呢?是另一个公司给他发工资
借:其他应付款 贷: 其他应收款
这么做什么意思呢?老师
同学您好,外单位的钱可以少付的冲减
但是公司是给那个人报销哦,但是出纳打钱多打了,会计做账挂在其他应收款里,现在不想给他收回来了,因为金额不大,而且该人对公司也有贡献,所以具体如何处理?
那样冲减其他应付应该不对吧
同学您好,这种也可做借:营业外支出,贷:其他应收款
转做营业外支出不会产生问题嘛?
您好金额小没问题
那要是金额大的话怎么处理?说找票来报销掉,但是这样不合规啊我觉得,不是实际发生的经济业务啊
金额大的话,需要收回
那公司领导不想收回,会计应该怎么搞
做营业外支出,或者管理费用