您好,我们申请红字信息表,供应商红冲后开10000的蓝字发票给我们

我们买材料,对方给我们开了一张10100的发票,结果发票我们已经用了,但是现在给对方退回了100的材料,那怎么处理
老师,你好!咨询下我们之前从材料商开进材料专票,一直挂账着,现在对方说他们那里这笔材料发票已经做账处理掉了。也不需要我们打款过去,其实当时这材料发票是找对方帮忙开的,那我们现在怎么处理挂账呢?
老师,我给对方开了一张材料专票,有几百种材料,对方已认证抵扣,现在对方要退回十几种材料,,我如何开红字发票,账务如何处理
买材料预付款当时还是纸质发票,对方开了发票没有给我们,现在对方的发票已经跨年度了,我们还能用这张发票结转成本费用吗
以我们和分包方签了合同 是包工包料 但是材料购买是分包方借钱给我们我们用公户支付的 材料费发票我们取得了 那分包方给我们开劳务费发票就可以了对吧
听说有部分冲红的是么
您好,有的呀,就是有点麻烦。 功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】;在搜索栏输入【红字发票开具】,可快速查找【红字发票开具】或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。 纳税人在主页面-常用功能模块点击“红字发票确认信息录入”,进入新增红字发票确认信息界面。 录入查询条件,点击【查询】按钮 在页面点击“选择”,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。然后在发票明细里选要红冲的部分 数电发票部分红冲是购买方抵扣后,购买方输入蓝字发票后在下面明细里勾选要红冲部分,商品项目名称也可以自己输入进行查询