同学您好,冲回错误的分录,按正确的来

我应交税费-应交增值税-待认证进项税额科目借方余额是5000,这个月我把它们全部认证了,我会计科目应该怎么做
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
上个月有待认证进项税,这个月认证了,那会计分录怎么写?摘要怎么写?需要把上个月待认证进项税转到进项税这个科目吗?
老师你好,上个月入账待认证进项税额,这个月不认证了需要做进项税额转出,怎么做账呢
营业执照拿到手后作什么
老师,为什么资产组里面,账面价值越大分摊到的减值越大,价值越大分摊到的总部资产越多
杭州聚舜电子商务有限公司 企业税号 91330106MA27X0LF3C 金额:12.4元 名称:有机亚麻籽 单位:罐 数量:1 这个发票开对了嘛,想给客户发送预览发票让客户看看,怎么操作啊
请问老师,我公司给客户外协产品,原材料是客户的,我司只负责加工,这种情况仓库和会计分别应该怎么处理?
老师,请问劳务公司属于一般纳税人,我选择的简易征收,劳务发票开的3%的税率.现在有一批货物开的专票給我,我可以选择一般计税,抵扣,然后开13%的税率的专票?
开十万的发票,我们是一般纳税人综合算了,增值税6附加7.3.2,企业所得税25%,税钱算3万3合适吗
做内账需要装订凭证吗?
老师,我想问劳务公司开曾票要交几个点的税
老师好,我们是劳务公司,每次做的工资人员比较多,经常就是几十个人的工资,工资表劳务人员签字栏领班的或者分包负责人代签了,这样有没有税务风险,会不会查?
请问农产品自产自销大闸蟹,可以开免税发票的吧,然后这个应该也属于免企业所得税的范围吧
不能做:借:待认证进项税额 贷:销项税额?我这样做就不对是吧?要把主营业务收入那个全部冲红,然后再做正确的?
借:待认证进项税额 贷:销项税额,这样做也可以,一笔就调正确