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老师,我们公司商品销售是赊销,10份开的发票有一张是8月份销售出库的,我现在在K3销售出库序时簿怎么勾稽这张发要,这笔销售在8月当月已经下推生成销售专用发票生成凭证了,我10月份开票。我还不熟悉财务软件

2023-11-02 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-02 22:52

您好,8月份系统已经生成销售发票且已做凭证了,当时应该确认的是无票收入吧。10月开票,不用再勾稽了,直接将无票收入转为开票收入即可。

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您好,8月份系统已经生成销售发票且已做凭证了,当时应该确认的是无票收入吧。10月开票,不用再勾稽了,直接将无票收入转为开票收入即可。
2023-11-02
对的,同学,是这样的
2023-02-09
你好,这个红字发票做账做在当期就可以。
2024-06-20
你好,把差额直接调整在10月额就可以的
2025-10-27
你好!1你已经认证的,可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减
2022-06-13
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