你好可以 成本不用动 可以的

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了,现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入,直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗?
老师, 我司在4月出口一批货物,报关货值是$1725, 我在5月的时候开具的发票,当时开票用的5月汇率6.5672,折合人民币11328.42;并在5月的时候在金蝶系统中审核了对应销售发票且生成了相关的凭证,也结转了损益; 7月的时候,我把之前开的的出口发票做了红冲,重新按4月的汇率6.3509(折合人民币10955.30)重新开具的出口发票; 相当于外销收入有-373.12的差异,但是金蝶系统中我已经无法去改动应收板块的数据; 我是否可以直接在总账那里做一笔调整凭证: 借:财务费用-汇兑损益 373.12 贷:主营业务收入-外销收入 373.12
小规模纳税人 房地产中介公司 1收入主要是和别的中介公司合作收取客户佣金,2成本是收取的佣金会分不固定金额给各合作公司,3收入和成本主要通过第三方平台进行分配,后每半月提现一次至对公账户,4大部分收入未开票,与合作公司三个月左右互开一次发票,请问 因每日收取的佣金还有支付的服务费太零碎,直接根据每次提现至对公账户的金额入预收账款,待开具发票后再转收入和成本,到年底发票开具完后剩余没有发票部分转无票收入缴纳税费可以吗?这么做有风险吗?
月底对某家客户挂账时,做了收入税金同时结转了成本,次月对账时发现价格有差异,可以直接负数调整收入吗,就没有结转成本的分录,还未开具发票,对完帐才开票。对账后发现金额挂账时候有错误,这样直接冲减收入达到调增减销售价格目的,可以吗?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
还有一种情况,就是我公司的经销商,销售时候按七折挂账,销售完后按照业绩达到五十万给予五折,那么最后结算下来达到了五十万就要调整为五折销售额,这个差异就要调减少销售额,可以直接调减收入吗,发票没有开超的情况下。
你好发票开了多少 第一次开了发票你要减少涉及到负数发票的
发票开给这个经销商卖出去的不同客户,订单不匹配,卖给经销商最开始七折可能卖给客人是八折,经销商赚的是这个差价,有个人不需要发票有单位需要票,但金额没有超出与经销商结算的销售价格,不知道这样可以吗?总的销售额下来达到标准减少销售折扣的差异调整说是调整之前的订单单价还说得过去吗?
数量多开了没有 数量没有多开问题不大
没有多开数量的,金额都没有超。
快递出口的货物只要能按规定报关出口,取得出口报关单以及出口环节的相应资料,就可以正常申报出口退(免)税。 根据《国家税务总局关于进一步便利出口退税办理 促进外贸平稳发展有关事项的公告》(国家税务总局公告2022年第9号 )(以下简称国家税务总局2022年9号公告)规定,纳税人应在申报出口退(免)税后15日内,将备案单证妥善留存,并按照申报退(免)税的时间顺序,制作出口退(免)税备案单证目录,注明单证存放方式,以备税务机关核查。(其中出口货物的运输单据包括:海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据,出口企业承付运费的国内运输发票,出口企业承付费用的国际货物运输代理服务费发票等)
那就可以的 刚才的回复忽略 发错人了