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今年忽然发现去年的发票都开错了,做为受票人怎么处理,做为开票人怎么处理?

2023-11-03 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-03 10:05

是普票,先复印一份,然后退回重开

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快账用户3269 追问 2023-11-03 10:14

是电子票,怎么处理?

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快账用户3269 追问 2023-11-03 10:15

受票人和开票人的财税报表需要调整吗?

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齐红老师 解答 2023-11-03 10:17

联系开票人之间红冲

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快账用户3269 追问 2023-11-03 10:23

报表需要调整么?

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齐红老师 解答 2023-11-03 10:27

关键是重新开票会影响原来的科目和金额不?

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快账用户3269 追问 2023-11-03 10:31

只是收到票是冲了预付款

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齐红老师 解答 2023-11-03 10:34

不影响科目和金额就不用调整

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相关问题讨论
是普票,先复印一份,然后退回重开
2023-11-03
你好,红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重新开再做收入分录 红冲之后,重新开具发票,不需要纳税
2021-03-19
借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 贷应收账款, 借应收账款 贷利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项, 一个是红冲的,一个是正确的
2022-04-28
您好, 把去年的分录负数分录,就可以了
2024-01-19
您好,把去年红冲的做负数分录,然后再做正数分录
2025-06-15
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