同学,你好 代收代付。是关联企业吗?

我想咨询个问题,我是一个外贸个人独资企业,然后这一次出口商品的时候,上游工厂没有提供到进项发票,请问我应该是去找代开发票公司开了张普票然后转内销呢? 还是直接免税操作? 假如是要免税操作的话是怎么操作呢? 然后如果代开发票公司说可以开一张小规模纳税人的增值税专票一个点的,那可以拿去退税吗?
老师,个体户一般纳税人需要注销,我的帐上要处理些什么问题?应收帐款和应付账款都平账了,但是还有暂估的材料还没冲销,具体内容可以跟我说下吗?
老师,我们是一般纳税人公司,如果我们注册一个个体户帮这个个体户代加工的话在税务会不会被稽查,这样操作的主要目的是,有一部分客户不要开票,这样可以省增值税,如果这样操作有什么弊端的话,麻烦老师提醒一下
老师 我问一下我们收到个体工商户是单位名称的一张普票95000,然后老板要我们打款给个人账户,这样会有风险吗,我应该怎么操作呢? 老板说个体户可以直接付,我说写个证明或者委托,他说个体户是核定的,不需要,我应该怎么办
老师,个人代开,是不是有个可以认为是个人经营公所的,这个需要做什么操作,需要认证个体工商户吗?因为我们广州个体工商户开票个税很低,但个人开具是没有问题的吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
不是关联企业,我们属于居民服务业,涉及到2个体有业务,还有一个一般纳税人,结账的时候客户要跑几个点才结完账,为了便民服务,想一块结账
同学,你好 可以,签订代收代付协议
那代收代付有税务风险吗?还有代收代付税务上怎么处理?
同学,你好 通过其他应收款、其他应付款来处理
代收款增值税要不要代扣代缴呢?
同学,你好 不需要缴纳
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利
老师,您好 我还有个疑问,就是代收的款,客户要发票怎么做,
同学,你好 代收代付,不开具发票
客户一定要,是不是要个体自己给他开
同学,你好 嗯嗯,是的