你好,那对方给咱开红字发票了吗?

一、宏远商贸有限责任公司为增值税一般纳税人,销售货物适用的增值税税率为13%,2019年9月1日,应收账款账户借方余额为1280万元,按照10%计提坏账准备;9月发生如下业务: (1)4日,收到宏志公司所欠货款265万元,款项已存入银行; (2)7日,向大友百货销售商品一批,原价为400万元,由于大友采购金额较大,则给予20%折扣优惠,并开具相应增值税发票,货款尚未收到; (3)13日,收到大友百货所欠货款,并存入银行; (4)18日,向F公司销售商品一批,开具相应增值税专用发票,价款300万元,增值税税额39万元,款项F公司尚未支付; (5)22日,收到怀远公司来函,确认该公司前所欠货款38万元无法收回,我方确认相应坏账; (6)29日,收回Q公司前欠我公司已核销坏账25万元 (7)31日,按照10%坏账预提比例进行相应业务
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
A公司为一般纳税人,2022年8月发生以下业务:(1)销售货物一批,因数量比较多,给予一定优惠,折扣与销售额开在一张发票上,购入电视500台,不含税价格2800元(2)2022年8月为了早日收到1月份的销售额,约定将在8月30日收到货款,给予1%的优惠;(3)本月为了清理库存的一批旧货,拿去和供货商换新型产品,旧货价值200000元,新产品补差价250000元;(4)将自产货物用于集休福利,价值113000元。请计算销售额,以及销项税额。
A公司为一般纳税人,2022年8月发生以下业务:(1)销售货物一批,因数量比较多,给予一定优惠,折扣3000元与销售额开在一张发票上,购入电视500台,不含税价格2800元/台(2)2022年8月为了早日收到1月份的销售额约定将在8月30日收到货款,给予1%的优惠;(3)本月为了清理库存的一批旧货,拿去和供货商换新型产品,旧货价值200000元,新产品补差价250000元;(4)将自产货物用于集休福利,价值113000元。请计算销售额,以及销项税额。
A公司为一般纳税人,2022年8月发生以下业务:(1)销售货物一批,因数量比较多,给予一定优惠,折扣3000元与销售额开在一张发票上,购入电视500台,不含税价格2800元/台(2)2022年8月为了早日收到1月份的销售额,约定将在8月30日收到货款,给予1%的优惠;(3)本月为了清理库存的一批1日货,拿去和供货商换新型产品,旧货价值200000元,新产品补差价250000元;(4)将自产货物用于集休福利,价值113000元。请计算销售额,以及销项税额。
老师你好,你看一下电子税务局发过来这样的信息,啥意思,个税在期间申报税费已缴纳,就是申报的时候没有发放九月份工资
老师,你好,我公司这个月要报残疾人保证金,请问工资总额和员工人数从哪里取数填写。
张雪瑞老师,你在吗?之前那个问题的后续解答一下
A工厂找了个运营公司经营阿里平台,销售主体是A公司,但是呢收款是这个运营公司,阿里平台先把钱给运营公司,而且我A公司也要给佣金给运营公司的,然后运营公司再把钱给到工厂,现在发票是谁给消费者开呢
老师,将公司的车辆进行变卖处置,该车原值20000元,已计提折旧10291.58元,处置取得2380元,是小规模纳税人账务处理怎么做?
一个公司给法人和股东交社保,但不需要发工资 ,这个要怎么走流程,只计提社保就可以吗?
请问老师,小公司买的设备开了普通发票误做待认证进项税额了172元,设备年初已经入了固定资产,现在这个金额调整到固定资产也不能了吧?调整费用可以吗?
10月公司在A供应商处采购一种商品10件,入库含税单价85元/件,收到发票价税合计850元,增值税专用发票13%,在11月按照850元支付给供应商。付款后,供应商按照5元/件进行补贴返利,并向我方开具红字发票50元,以冲抵11月采购的货款。请问如何做账务处理?成本如何核算?
挖掘机等属于机械设备吧,折旧年限多久,可以加速折旧吗
老师,这是上一年度要缴纳的残保金,我怎么核算的跟他的有出入啊,这个该怎么算啊
暂估入库的,目前没有开过发票的
你好 正规处理是对方给负数 发票 咱红冲成本
好的 谢谢了
客气的,祝您工作学习愉快。