看一下入职时间,你要是填写这个月的就没有扣除。

0老师好我想请问一下,我们公司有个员工在2023年1月5号就离职了,现这两天要给员工发1月的工资,因为这个员工只上了5天班,所以只给5天的工资,并且这个员工1月的社保公积金公司已经没有给缴纳了,这种情况下这个离职的员工1月这几天的工资,我还要帮他申报个人所得税吗,我应该在2月申报1月个人所得税的时候给他改成非正常状态,还是在3月申报2月的时候改成非正常状态?
员工本月离职,本月还有工资,那个税系统中是什么时候把这个离职的人员的状态改为非正常?是下个月申报本月个税的时候还是本月就要改?
老师我想请问一下,有个员工8月个税申报完我给她转成非正常状态报送了,因为离职了。但是9月的工资还有她500补发要发,我可以把她从非正常状态再改成正常状态吗?这种会不会一看明明离职了又在职了
9月报个税的时候,工资表上少一个人,就把这个员工状态点成非正常了,但是这个月打银行流水,发现10月给这个员工发工资了,又在个税系统上把人员状态改成正常,工资是3000元为什么让交30的个税,该怎么处理
请问老师,前期公司只有法人一个人,没发工资,故每月报个税的时候,就是法人0申报,现公司有员工了,员工每月正常申报个税,但法人还是不发工资,是否可以将法人状态修改为非正常?
一般人,购买了一台打印机5000元,账务怎么处理
一般纳税人企业,销项税额40632.11 进项税额35311.42 上月留抵13867.23 老师帮我这写出月底结转增值税的分录。日常比较实用的分录
财报中,填写的利息收入和利息支出,在汇算清缴的填写过程中,不能填入主表财务费用和期间费用明细表,否则主表中利润总额和财报中就会出现数额为利息收入支出的差异,为什么怎么解决
我公司是啤酒公司,主营业务是销售啤酒,但是我们也有代理运输得经营单位,会给别的公司代发快递什么的,然后呢赚取差价,1收其他公司得快递费计入其他业务收入吗,2收到京东快递开给我们得发票,里边有我们公司自己发货的,也有代发其他快递得费用,这样自己发货的部分是计入主营业务成本,其他快递就计入其他业务成本吗?但是这样每次都得把收到得快递费发票分开,分2个数记账,自己发货的就计入主营业务收入,其他发货的就计入其他业务成本,就比较麻烦点3如果不分其他业务,都把快递收入记主营,所有快递费成本计入主营业务成本,这样可不可以呢,这是外账哈
老师,我们外贸企业,今年统一了汇率,但是季报的时候,还是跳出来汇率差异
老师,a和b签订合同,b付款,现在b让a给c开票,现在还能这样开票吗
老师请问下,借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品。现在库存商品不能开回来了,账务应该怎样处理?
陌生人向公司借款,没有利息合规吗?有风险吗
老师,我今天申报企业25年度所得税汇算清缴,提交申报后,点击 自检,出现房屋折旧原值与房产税申报的房产原值不一致,房产税申报的计价基础大于折旧表房屋原值,请问这个会有啥影响?
老师,您好,问一下,我们这边工业企业生产了一台机器,销售给一家公司,那家公司把我们的机器又出口给国外,我们这边拿了一张是不含税收入,这边怎么开票,需要交税吗?
你要是填写10月份入职的那就有一个月扣除5000。
写的8月1日入职
那就可以的,3000元不交个税了,然后系统一个月扣5000是系统自动扣的。
这个员工就没离职,但是9月工资表没报我点了非正常,是不还得改离职日期
现在系统上让交30元
你好,要是改为非正常的,就要填写离职的时间。
现在怎么操作,能不交30元个税
你的入职时间在10月份就不用交。
或者入职时间在以前也不用交,然后关系是雇佣关系。
改到10月了还让交30
看你的累计收入是6000,不是3000呀。
那怎样改累计收入
收入的金额是你自己手动填写的。
然后这里的收入是累计计算的。就是你入职每个月的收入都会累积到一起。