你好,按照扣除手续费之前的确认收入。
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
老师,麻烦问一下,我公司在快手平台销售自营产品和代理其他厂家的货物,每个月和快手结算,按照销售产品总金额的佣金结算,比如平台收款10元,佣金给我们6元,我们要开6元对应的6%服务费发票给平台,那我公司自营部分的商品怎么确认收入和成本,因为平台结算的时候的销售额包括了我们自己的产品
老师,您好,麻烦问一下,我们是做电商行业,在快手平台卖货,快手官方扣了10个点手续费,对这种扣款可以取得发票,那我收入按什么确认,取得的发票,应该怎么做账
公司做抖音平台“小时达”业务,我们公司和平台签南京局域小时达业务,我们公司再和实体门店签合同,让他们通过我们公司在小时达平台售卖商品。商家卖的东西小时达平台款扣除服务费后打给我们公司,我们公司再收取服务费后打给商家。请问我们账务该怎么处理?商家基本都是个体户没有发票,平台打给我们公司,我们再打给商户,这个钱只是从我们账户过一手。怎能做既不用向上午要发票,我们只要按照收取服务费去算收入。麻烦老师帮忙解惑
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
借其他货币资金,贷主营业务收入、应交税费, 借银行存款、销售费用,贷其他货币资金。
老师,不太能知道扣之前的收入是多少,它这个平台吧,按结算金额到账,但是扣款的钱还和我们对不上
订单能对的上吗?你们发了货,人家肯定不给你回款,对对,个人收到货物之后才可以
不是,我们收的是佣金,就是我们在平台上销售别人的货
你好,你们是赚取的佣金,佣金是你的收入,那你们销售货物货款支付给你们吗?
不支付给我们,比如我们给别人卖货,100元,对方给我们佣金50,平台扣10%,直接到我们手里是45
客户确认收货之后你们单位能知道吗?你们是根据什么来收取佣金,对方确认收货了还是怎么了?
是平台导出来订单数据,带结算收入,但是结算收入和平台扣点金额后取得的发票对不上,比如我们应该是扣了5元,实际才能开3元发票
和你开发票没有关系哈,你不开发票的,收到了钱也得做收入。
不是根据开发票来确认收入。
老师,我收到的钱,就是平台已经扣完点的钱,比如我们正常赚50,给到我们的就变成了45
借其他货币资金50,贷主营业务收入应交税费, 借银行罚款45,销售费用 贷其他货币资金50。
老师,关键是这个钱对不上啊,那有些它不能取得发票啊,没有发票的销售费用认可?
没有发票可以正常做账,就是不允许税前扣除啊, 对不上的,你再去和对方对,让对方提供明细,你们自己再提供明细可以吧。
那不能按照结算金额做收入,然后能开发票的在做费用?
不可以的。你那种做法不合适。
哎,太难了
你本来的销售额是扣除手续费之前的呀,你按照扣除之后的肯定不对,就像对方没有给你开发票来的,你就没有做收入。
那给快手充值的钱呢,就是直播的时候,我们会自己充值刷礼物之类的,这种充值费呢,可以直接做费用吗还是成本
你好,做主营业务成本里面的。