你好,按照扣除手续费之前的确认收入。
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
老师,麻烦问一下,我公司在快手平台销售自营产品和代理其他厂家的货物,每个月和快手结算,按照销售产品总金额的佣金结算,比如平台收款10元,佣金给我们6元,我们要开6元对应的6%服务费发票给平台,那我公司自营部分的商品怎么确认收入和成本,因为平台结算的时候的销售额包括了我们自己的产品
老师,您好,麻烦问一下,我们是做电商行业,在快手平台卖货,快手官方扣了10个点手续费,对这种扣款可以取得发票,那我收入按什么确认,取得的发票,应该怎么做账
公司做抖音平台“小时达”业务,我们公司和平台签南京局域小时达业务,我们公司再和实体门店签合同,让他们通过我们公司在小时达平台售卖商品。商家卖的东西小时达平台款扣除服务费后打给我们公司,我们公司再收取服务费后打给商家。请问我们账务该怎么处理?商家基本都是个体户没有发票,平台打给我们公司,我们再打给商户,这个钱只是从我们账户过一手。怎能做既不用向上午要发票,我们只要按照收取服务费去算收入。麻烦老师帮忙解惑
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
借其他货币资金,贷主营业务收入、应交税费, 借银行存款、销售费用,贷其他货币资金。
老师,不太能知道扣之前的收入是多少,它这个平台吧,按结算金额到账,但是扣款的钱还和我们对不上
订单能对的上吗?你们发了货,人家肯定不给你回款,对对,个人收到货物之后才可以
不是,我们收的是佣金,就是我们在平台上销售别人的货
你好,你们是赚取的佣金,佣金是你的收入,那你们销售货物货款支付给你们吗?
不支付给我们,比如我们给别人卖货,100元,对方给我们佣金50,平台扣10%,直接到我们手里是45
客户确认收货之后你们单位能知道吗?你们是根据什么来收取佣金,对方确认收货了还是怎么了?
是平台导出来订单数据,带结算收入,但是结算收入和平台扣点金额后取得的发票对不上,比如我们应该是扣了5元,实际才能开3元发票
和你开发票没有关系哈,你不开发票的,收到了钱也得做收入。
不是根据开发票来确认收入。
老师,我收到的钱,就是平台已经扣完点的钱,比如我们正常赚50,给到我们的就变成了45
借其他货币资金50,贷主营业务收入应交税费, 借银行罚款45,销售费用 贷其他货币资金50。
老师,关键是这个钱对不上啊,那有些它不能取得发票啊,没有发票的销售费用认可?
没有发票可以正常做账,就是不允许税前扣除啊, 对不上的,你再去和对方对,让对方提供明细,你们自己再提供明细可以吧。
那不能按照结算金额做收入,然后能开发票的在做费用?
不可以的。你那种做法不合适。
哎,太难了
你本来的销售额是扣除手续费之前的呀,你按照扣除之后的肯定不对,就像对方没有给你开发票来的,你就没有做收入。
那给快手充值的钱呢,就是直播的时候,我们会自己充值刷礼物之类的,这种充值费呢,可以直接做费用吗还是成本
你好,做主营业务成本里面的。