专票普票,这个发票认证了吗?

老师 ,今年一月份对方给我们开了专票 ,我们已经做账也已经抵扣了,但是名称开错了上个月发票已经作废,对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗?还需不需要其他什么东西
老师,对方来给我们的发票,我们已经抵扣了,包括以前月份的,隔月的,对方需要我们红冲,那边重新再给我们开,这个很麻烦吗?我们应该怎么做的,主要是已经抵扣了,
老师对方开的发票错了,我们已经抵扣,而且以后也不会给我们开发票了,我们需要怎么操作呢
老师,对方给我们开发票,我本月已经抵扣了,下个月他们要是作废的话,我这边需要操作什么
老师,我们是进项方,对方给我们发票开多了,已经隔月了,我们该如何详细操作呢
专票,已经认证了
你们开红字信息表,对方给你开红字发票 是在电子税务局开发票还是开票盘?
还是金税盘
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
老师,这块不用填是吧
写不了的,你想填写也填写不了,打印出来自己填写上就行。