可以的,可以这么做的。
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
请问我们公司销售收入要和客户分成,我在销售毛利表里也反映了分成,但客户和公司在结算价格上有分歧,客户财务报给我的报表价格和我的有出入,我要把价格差异在报表上反映出来,那在销售毛利表里如何反映这个差异,让老板看得明白?还是说另外再做个表格备注一下?谢谢
请问9月有笔收入漏报了,那我就压做给老板看的10月销售毛利表里补这笔金额,再做个附注说明原因可以吗?
请问9月有笔收入釆购漏报了,我本来已在10月报表已补充,但我不知道老板有没收这笔钱,问了他也没说,采购就说老板已经收了,我就当不知道,那现在做给老板看的销售毛利表该如何反映?我怕老板又误以为这10月收入就是整个10月的,实际上我加了9月漏报的
请问,业务发现10月少收了2笔货款,之前还发现少收9月一笔货款,已在10月报表上加上了9月少计的货款,因为不清楚老板是否有收9月的钱,问了他也没答复,那我是不是直接就在原来10月的货款上再加上这2笔漏计的货款报给老板就可以了?
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?