关键是你们购入的用途是啥?
你好!我想请教一下,我们公司是农产品收购企业,是一般纳税人,自己生产13%的月饼,那购进的面粉、白糖、油普通发票也可以抵扣吗?还是必须要专票才可以抵扣?小规模那里购进的可以抵扣多少个税点呢?麻烦老师指点下!
老师,麻烦问下我这个收到的农产品票可以按多少税率抵扣呀,是不是可以按9%抵扣呢,如果可以的话我在月底申报增值税怎么操作呀,谢谢
老师好,我家卖鸡蛋,进鸡蛋时农户没有发票不给我们开发票,是不是开收据就行,收据上需要注明什么信息,一次金额最多可以开多少,有限制吗?年底可以税前抵扣吧,不用调增吧
我公司是一般纳税人,采购的免税的种子,给我们开的普通发票,我们该怎么进行抵扣增值税?麻烦老师解答一下,谢谢。不是说购买免税农产品可以抵扣进项税额嘛?
老师,麻烦讲一下农产品初加工的增值税和所得税的税收优惠政策。 增值税加计扣除,我在农户那边购进农产品,普通发票金额是100万,税款是免税,我们这边进账可抵扣的金额是多少?是不是9万??
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
用途还分吗?麻烦讲解一下
购入用于集体福利就不能抵扣的了
那鸡蛋买进来是直接销售的,可以抵扣吗,我们是一般纳税人
这个是可以的哈,直接从农合社或者农民购买的才行
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。