对的,是的,是这么做的。

老师 您好!我们是一般纳税人从农业生产者购进的农产品用于生产加工适用13%税率的产品,我们收到了免税的增值税普通发票,请问我们是按票面金额的13%抵扣进项税额吗?
我公司是一般纳税人,采购的免税的种子,给我们开的普通发票,我们该怎么进行抵扣增值税?麻烦老师解答一下,谢谢。不是说购买免税农产品可以抵扣进项税额嘛?
老师,麻烦讲一下农产品初加工的增值税和所得税的税收优惠政策。 增值税加计扣除,我在农户那边购进农产品,普通发票金额是100万,税款是免税,我们这边进账可抵扣的金额是多少?是不是9万??
从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。(销售发票,是指农业生产者销售自产农产品适用免征增值税政策而开具的普通发票。)这句话不理解?
老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢
老师个体工商户去办理注销,如果公章丢了,会直接定为非正常注销吗?
老师当月收到实收资本是下月就申报缴纳印花税吗?发票额度电子税务局申请后是不是由税务专管员申核赋额?
卓越公司财务报表申报模块例如资产项目已经根据资产负债表数据填列完毕,但是资产合计金额同资产负债表不一致,又没有办法手工修改,请问可以怎样操作
酒店前台借支备用金500元,已银行支付,当月10月也产生了相应的费用420元,余款80元在11月才退回公司账户,10月怎么做账务处理
公司收到的预收账款年末是不是都得确认收入?
老师,我们有两笔资金,分别是应收和应付,不是同一个公司,但是对方都说没有错误,我们能对冲吗?
和朋友合资注册公司,个人占股和用公司占股的区别(包括后期盈利分红)
老师,我们这的会计,整了个“公车私用的协议”金额定为了每月500,一年就是6000,说这样每月啥税都不用交,能避税,这样靠谱吗?我感觉这个金额远远低于市场价,有点不合理吧,能这么操作吗?
老师,开票收入和不开票收入。记账和报税的区别在哪里?
老师,我想问一下,计提和缴纳印花税的分录,如果……
那所得税的税收优惠政策呢?
增值税不可以加计, 扣除所得税所小型微利企业利润300万以内的,税率5%。
增值税到底是可以加计还是不可以???
你好,不可以的,因为你不用是不是深加工。只能抵扣9%,加计扣除是抵扣10%。
我是浅加工啊,怎么加计扣除?
不可以加计扣除 不是告诉你了不可以 你上面问是不是9万,对的,是的是9万。
增值税我们开出去的税率是多少?一般纳税人?
你好,你开除9%的税率的。
那我们增值税就是9个点,进账没办法抵扣??因为都是农产品的普票
你好,没法加计扣除,但是你可以抵扣9万。票面的金额乘以9%,对方是自产自销,给你开的是免税农产品。
是不是不懂加计扣除,加计扣除是1%的。
不能加计扣除的,可以扣除9%,允许加计扣除的是10%。
这种可以抵扣9万的,不过不叫加计扣除?
是呀,是这么做的,是这么理解。
我好像懂了,如果深加工的话,我们可以抵扣9然后再加计百分之1,就是可以抵扣10,是这个样子吗?
对的,是的,是这个意思的。