对的,是的,是这么做的。

老师 您好!我们是一般纳税人从农业生产者购进的农产品用于生产加工适用13%税率的产品,我们收到了免税的增值税普通发票,请问我们是按票面金额的13%抵扣进项税额吗?
我公司是一般纳税人,采购的免税的种子,给我们开的普通发票,我们该怎么进行抵扣增值税?麻烦老师解答一下,谢谢。不是说购买免税农产品可以抵扣进项税额嘛?
老师,麻烦讲一下农产品初加工的增值税和所得税的税收优惠政策。 增值税加计扣除,我在农户那边购进农产品,普通发票金额是100万,税款是免税,我们这边进账可抵扣的金额是多少?是不是9万??
从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。(销售发票,是指农业生产者销售自产农产品适用免征增值税政策而开具的普通发票。)这句话不理解?
老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
那所得税的税收优惠政策呢?
增值税不可以加计, 扣除所得税所小型微利企业利润300万以内的,税率5%。
增值税到底是可以加计还是不可以???
你好,不可以的,因为你不用是不是深加工。只能抵扣9%,加计扣除是抵扣10%。
我是浅加工啊,怎么加计扣除?
不可以加计扣除 不是告诉你了不可以 你上面问是不是9万,对的,是的是9万。
增值税我们开出去的税率是多少?一般纳税人?
你好,你开除9%的税率的。
那我们增值税就是9个点,进账没办法抵扣??因为都是农产品的普票
你好,没法加计扣除,但是你可以抵扣9万。票面的金额乘以9%,对方是自产自销,给你开的是免税农产品。
是不是不懂加计扣除,加计扣除是1%的。
不能加计扣除的,可以扣除9%,允许加计扣除的是10%。
这种可以抵扣9万的,不过不叫加计扣除?
是呀,是这么做的,是这么理解。
我好像懂了,如果深加工的话,我们可以抵扣9然后再加计百分之1,就是可以抵扣10,是这个样子吗?
对的,是的,是这个意思的。