这个月红冲上月收房租的分录就是

老师请问下物业公司收的房租:收到时做的借:银行 货:预收 应交增值 销项税 ,但现在又退了房租,我应该怎样做会计分录?
老师请问下,我公司先收到客户的房租费,我们做的会计分录是:借:银行 贷预收账款 应交税费-销项税 现在客户退租,钱是走对公账户的,退回的钱我应该怎样做会计分录?
老师请问下,我们公司上月收到了房租,但我们做的是不含税收入也做了税款的,这月又退回款是含税收入,我应该怎样做会计分录?
老师请问下,客户房租总的是21000,但退了2000的押金转成了房租,我们实收到了19000,我应该怎样做会计分录?
老师你好,请问下我们收到租客的房租收时做了借:银行3000 贷:预收账款2752.3 应交税费247.7 现在我们要退客户一部分房租,我是不是应该做借:预收账款1834.86 应交税165.14 贷:银行2000 请问下是不是这样做的?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?