您好,一般纳税人能开13% 9% 6% 5% (不动产 人力 劳务的简易) 3%(简易) 简易记征进项发票不能抵扣,是的 9%是开不动产租赁,运输 13%可以开材料。对
我们是建筑公司,是一般纳税人,我们现在承包了一个劳务分包工程这个开票是建筑简易计税3%来的(简易计税当月是无法进行进项抵扣的对吧)。 只有当月我们有开9%的发票出去才可以进行进项抵扣。
我们是一般纳税人,建筑行业,对外开票有简易计税3个点,工程服务9个点,材料13个点,简易计税这部分是不是不能抵扣进项
老师一般纳税人建筑公司,开工程票是3个的简易计税,只有建筑劳务的进项票才能申报差额征税吗?购入材料可以吗
老师一般纳税人,无建筑资质证书 可开票的税率分别是哪几种?13%9%还有3%对吗?3%是简易记征进项发票不能抵扣对吗?9%是开劳务服务,13%可以开材料对吗?
老师您好,请问一般纳税人建筑服务开票税率是9%,但有个项目开的发票用简易征收3%税率 这根据什么定的,我们开3%按简易征收可以吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师如果开建筑服务*工程费那它的税率是9%吗?进项发票可以抵扣对吗?
您好,是的,进项发票可以抵扣
老师6%的税率适合开啥发票
您好,这是服务类发票,现代服务
这类发票能抵扣吗?老师
您好,可以抵扣哦,一般计税都能抵扣的
谢谢老师!
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~